不需要重新開外經(jīng)證的,外經(jīng)證是在合同期限內(nèi)都有效
你好,我想問一下8月份開的發(fā)票,已經(jīng)做賬,并報(bào)稅,現(xiàn)在12月份了對(duì)方說名稱不對(duì)要求重新開票,可以開紅字發(fā)票嗎?賬上需要調(diào)整嗎?
老師我方是購買方,8月份進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,銷售方在9月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,現(xiàn)在需要從新開,在9月份取得銷售方紅字發(fā)票了,8月份開錯(cuò)的發(fā)票2.3聯(lián)我已經(jīng)做完憑證了,還需要寄給銷售方嗎
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
老師你好,我們7月份收到的發(fā)票,8月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在對(duì)方說單價(jià)開錯(cuò)要求紅沖重新開具發(fā)票,可以嗎?
老師您好,24年12月份對(duì)方給我開了一張發(fā)票,然后我1月報(bào)稅的時(shí)候認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng),但是2月份的時(shí)候?qū)Ψ秸f發(fā)票不合適,然后對(duì)方做了沖紅,然后又重新給我開了發(fā)票,老師這種的我應(yīng)該怎么做賬呢
公司招聘新員工,抽職工監(jiān)考勞務(wù)費(fèi)可要交個(gè)稅,如要交并入職工薪酬交可以嗎?
老師,如果公司全額承擔(dān)職工社保,那個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)部分,還用體現(xiàn)在工資表和個(gè)稅申報(bào)表嗎?
老師,在匯總表要把明細(xì)表的數(shù)據(jù)弄在匯總表里,用哪個(gè)函數(shù)?樸老師
老師,哪些日常費(fèi)用取得票可以抵扣所得稅呀
老師,請(qǐng)問轉(zhuǎn)讓公司的具體流程是什么,過程中具體怎么操作,麻煩講解詳細(xì)一點(diǎn),謝謝我是江蘇省南京市的
職工出差伙食補(bǔ)助及日補(bǔ)助可要交個(gè)稅
老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月發(fā)貨數(shù)不一定全部開票了,有可能次月開票,所以庫存和實(shí)物盤點(diǎn)會(huì)有差異,這一點(diǎn)該怎么同步優(yōu)化?樸老師回答
老師,我公司是家有限合伙企業(yè)?,F(xiàn)在把已投企業(yè)的股權(quán)賣給自然人。1.對(duì)于有限合伙來說,需要繳納哪些稅?2.需要為受讓方(自然人代扣代繳稅嗎?)
老師好,我單位是軟件生產(chǎn)企業(yè),購進(jìn)的鉛酸蓄電池有單獨(dú)售賣的,也有作為配件用到產(chǎn)品里去,那么電池的消費(fèi)稅怎么計(jì)算?
老師,其他應(yīng)收款老板余額付50萬,其他應(yīng)付款老板余額60萬,已經(jīng)不曉得什么意思了
但是我之前的項(xiàng)目名稱是錯(cuò)的,我現(xiàn)在要按正確的項(xiàng)目名稱填寫,那我是要更改外經(jīng)證還是
意思是外經(jīng)證的項(xiàng)目名稱也錯(cuò)了?那么就得更正