那個需要發(fā)票才能稅前扣除,費用只能做到24年
請問一下,24年的費用,25年才給我開具,但是費用我已經(jīng)計入24年的賬里,我到時25年時需要紅沖在做一遍嗎,還是直接把25年開具的發(fā)票放入24年賬憑證里就行
在12月購買2025年的年桔,但報銷流程還沒走,這個算24年費用還是25的?
老師,我們 24 年 每個月按時付房租,但是 24 年的 房租發(fā)票 25 年 1 月才拿到,。我 24 年每個月做 借管理費用房租,貸銀行存款。 這樣對嗎? 25 年收到發(fā)票我應(yīng)該怎么做呢??
老師24年12月份實際發(fā)生的費用但是票是25年開的金額大概2萬多,這個做賬是做到24年還是做到25年費用里面。
24年的費用24年賬務(wù)上沒做計提,25年3月才付款進費用,做24年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候是不是也沒辦法扣除這筆費用了?因為費用做在25年了
老師,公司抵扣了一張進項稅發(fā)票,因上游公司未申報,這張發(fā)票進入了異常憑證,2月份進項轉(zhuǎn)出了,這次異常憑證轉(zhuǎn)為正常了,進項重新抵扣,請問在電子稅務(wù)局附表二怎么填寫,是填在進項稅額轉(zhuǎn)出額23A欄次,異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請問個問題 A是結(jié)算金額,B是開票稅點。A/1.09x0.84x(1+B)=開票金額。是這么算的嗎
成品油13%的普票可以抵扣增值稅嗎?
建軍節(jié)發(fā)給當(dāng)過兵的員工過節(jié)費,是計入工資薪金,報個稅嗎
老師,這是工業(yè)會計實訓(xùn)中的課程,涉及到了實收資本。公司向法人借款,借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款,這個錢老是還不了,那就實行債轉(zhuǎn)股。老師,這樣處理的話,賬上實收資本實增加了,但是實際上銀行里還是沒有實打?qū)嵉腻X進去,這可以呀?
老師您好,我們公司在24年10月11月,陸續(xù)購買了固定設(shè)備租賃使用,300萬左右,當(dāng)時報企業(yè)所得稅時沒有享受固定資產(chǎn)一次折舊的優(yōu)惠政策,現(xiàn)在在申報所得稅時,還能享受嗎 固定設(shè)備現(xiàn)在按月計提折舊
裝修的金額6萬多能做費用嗎
老師,現(xiàn)在鮮奶加到閃蒸,提高蛋白含量,那這個不影響所得稅免吧,也算初加工吧
老師:公司有量車賣給個人,開13%的普票嗎?需要備注什么嗎?
酒可以開一批酒這樣的發(fā)票嗎
但是年匯報已經(jīng)申報了。不影響的嘛?
不影響的,直接 計入利潤分配-未分配利潤。反正沒發(fā)票不稅前扣除
有發(fā)票,這個電費
金額也不大,直接 計入利潤分配-未分配利潤就行
這是我們支付出去的,也可以這樣呀?
是的,那個是上年的成本費用,直接 計入利潤分配-未分配利潤
好的,謝謝老師
是專票進項稅還是可以抵扣的 不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。