直接收取的收入是服務(wù)收入。政府給的補(bǔ)助就是政府補(bǔ)助收入
、目的:民間非營(yíng)利組織業(yè)務(wù)活動(dòng)表的編制。二、資料:某民間非營(yíng)利組織 20×4 年末的有關(guān)資料如下:(1)限定性收入科目貸方余額為:“捐贈(zèng)收入----限定性收入”245 700 元,“政府補(bǔ)助收入----限定性收入”127 500 元。(2)非限定性收入科目貸方余額為:“捐贈(zèng)收入----非限定性收入”185 600 元,“會(huì)費(fèi)收入----非限定性收入”85 200 元,“提供服務(wù)收入----非限定性收入”314 500 元,“政府補(bǔ)助收入----非限定性收入”98 700 元,“商品銷售收入----非限定性收入”24 500 元,“投資收益----非限定性收入”74 500 元,“其他收入----非限定性收入”7 600 元。(3)年末費(fèi)用類科目借方余額為:“業(yè)務(wù)活動(dòng)成本”658 500 元,“管理費(fèi)用”324 700元,“籌資費(fèi)用”85 400 元,“其他費(fèi)用”14 500 元。其中,“業(yè)務(wù)活動(dòng)成本----A 項(xiàng)目”275 400元,“業(yè)務(wù)活動(dòng)成本----B 項(xiàng)目”212 300 元,“業(yè)務(wù)活動(dòng)成本----C 項(xiàng)目”170 800 元。(4)本年由限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn)的數(shù)額為
第一題 大連明珠會(huì)展有限公司主要從事展覽會(huì)的組織、策劃招展等,提供境內(nèi)外會(huì)議展覽服務(wù),適用6%增值稅稅率。2019年6月份提供境內(nèi)會(huì)展服務(wù)不含稅收入170萬(wàn)元,提供境外會(huì)展服務(wù)收入190萬(wàn)元,屬免稅項(xiàng)目。購(gòu)入設(shè)備、辦公用品等共計(jì)20萬(wàn)元(不含增值稅), 均取得增值稅專用發(fā)票。6月初留抵增值稅額2600元,5月末加計(jì)抵減額余額為零。計(jì)算6月份應(yīng)繳納增值稅額。 第二題 某國(guó)有工業(yè)企業(yè)2022年初申報(bào)2021年企業(yè)所得稅: 2021年產(chǎn)品銷售收入48000000元,減除成本、費(fèi)用、稅金后,利潤(rùn)總額為2805000元。有關(guān)成本費(fèi)用如下: (1)從其他企業(yè)借人1000000元資金,本年度支付該項(xiàng)借款利息120000元,已列支,同期同類銀行貸款年利率為8%。(2)職工總數(shù)320人,全年實(shí)際發(fā)放工資總額為12000000元,已列支,經(jīng)審查,屬于合理的工資薪金支出。職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)均符合稅法規(guī)定的扣除比例。(3)2008年發(fā)生廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)2400000元,以前年度尚未扣除的廣告費(fèi)為2200000元。(4)全年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)250000元,已列支。(5)逾期繳納稅款,被處以稅收滯納金和罰款30000元,已列支。(6)通過(guò)中國(guó)減災(zāi)委員會(huì)向遭受地震災(zāi)區(qū)捐贈(zèng)款項(xiàng)250000元,已列支。(7)本年度取得國(guó)債利息收入250000元。(8)從聯(lián)營(yíng)企業(yè)獲得稅后投資收益200000元根據(jù)上述資料,依稅法規(guī)定分項(xiàng)進(jìn)行納稅調(diào)整,并計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅。
老師以XXXXXX科技集團(tuán)有限公司命名,這是營(yíng)業(yè)范圍,<軟件開發(fā);商務(wù)咨詢(不含證券、期貨、金融類及投資咨詢);市場(chǎng)信息咨詢(不含證券、期貨、金融類及投資咨詢);市場(chǎng)調(diào)研;企業(yè)營(yíng)銷策劃;企業(yè)形象策劃;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;會(huì)議服務(wù);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布(不含氣球廣告)廣告;電子產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣服務(wù);教育軟件開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);教育咨詢;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(不含證券、期貨、金融類及投資咨詢);組織文化交流活動(dòng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。>()請(qǐng)問屬于什么行業(yè)呢,一般納稅人開幾的稅率
]H市審計(jì)局對(duì)該市財(cái)政局2X18年度組織本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)下述情況:(1)H市H市審計(jì)局對(duì)該市財(cái)政局2X18年度組織本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)下述情況:(1)H市人大1月20日審批通過(guò)年度預(yù)算,財(cái)政局于2月25日批復(fù)教育局部門預(yù)算;(2)H市某市屬國(guó)企于2X18年12月29日從建設(shè)銀行H市支行獲得貸款1300萬(wàn)元,同日該國(guó)企以城市維護(hù)建設(shè)稅的形式申報(bào)納稅、并將等量資金上繳該市國(guó)庫(kù),次日財(cái)政局以技術(shù)改造費(fèi)名義給該國(guó)企撥款1300萬(wàn)元,12月31日該國(guó)企向銀行償還該筆貸款本息;(3)H市文化局2X18年度部門預(yù)算中,項(xiàng)目支出預(yù)算為300萬(wàn)元,財(cái)政局相應(yīng)撥款數(shù)為105萬(wàn)元;(4)H市公安局收取的罰沒收入中,有150萬(wàn)元返還該局自由支配,未在本級(jí)預(yù)算收入中反映;(5)該市財(cái)政局代表H市政府向該市政府公務(wù)人員、事業(yè)單位工作人員強(qiáng)行攤派借款,總額4531萬(wàn)元請(qǐng)結(jié)合資料及相關(guān)審計(jì)重點(diǎn),從真實(shí)性、合法性等方面分析該市財(cái)政局在組織預(yù)算執(zhí)行時(shí)存在哪些問題
《關(guān)于公益性捐贈(zèng)稅前扣除有關(guān)事項(xiàng)的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 民政部公告2020年第27號(hào))企業(yè)或個(gè)人將符合條件的公益性捐贈(zèng)支出進(jìn)行稅前扣除,應(yīng)當(dāng)留存相關(guān)票據(jù)備查。 十二、公益性社會(huì)組織登記成立時(shí)的注冊(cè)資金捐贈(zèng)人,在該公益性社會(huì)組織首次取得公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的當(dāng)年進(jìn)行所得稅匯算清繳時(shí),可按規(guī)定對(duì)其注冊(cè)資金捐贈(zèng)額進(jìn)行稅前扣除。 企業(yè)應(yīng)計(jì)入什么科目,且稅前扣除是什么意思。
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月不抵扣,下個(gè)月抵扣怎樣能讓購(gòu)貨方不能紅沖發(fā)票?
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,有一個(gè)客戶想要把購(gòu)買方那里,不寫企業(yè)名稱,寫:個(gè)人,也不寫個(gè)人的姓名和身份證號(hào),這樣行嗎?
老師,想把負(fù)債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)高嗎?
計(jì)提社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 10000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計(jì)提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒有銷項(xiàng)稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請(qǐng)問工廠的高堆車,換了四個(gè)輪子,花了1100元,是車間用的,這個(gè)輪子費(fèi)用,應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤(rùn)收入之類的不是真實(shí)的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實(shí)際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時(shí)候,是不是需要金額比57657小就可以了。因?yàn)槭呛脦坠P外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報(bào)流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬。計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
怎么界?定直接收取和政府補(bǔ)助
直接向服務(wù)對(duì)方收取的,就是客戶直接支付的錢