您好,是的,你們公司開發(fā)票
老師,我們公司賣商用汽車,客戶需要買保險,我們把客戶介紹給保險公司,保險公司給我們返點,我們給保險公司開發(fā)票,發(fā)票為手續(xù)費。保險公司給我們轉款。這是符合稅法規(guī)定的業(yè)務吧?
老師,請問我們公司購買車險,然后也開發(fā)票了,然后保險公司給我們返現(xiàn)3000元到對公賬戶,這個返現(xiàn)如何做賬
假設,我們公司為A,對方公司為B,還有第三方保險公司。因為幫B公司的客戶維修車,保險公司賠付錢給B公司,(B公司收錢開發(fā)票給保險公司),B公司再支付給A公司,(A公司收錢開發(fā)票給B公司),但是由于B公司破產了,保險公司打給B公司的錢沒法開發(fā)票了,但是保險公司打給B公司的錢原封不動的轉給了A公司(修車費),A公司直接給了保險公司開發(fā)票。請問這筆賬應該怎么做?
老師 公司賬戶支付車輛保險費20000給保險公司 然后保險公司給我們返傭5000 也打到公司賬戶了 但最后開的發(fā)票還是20000 那這5000返傭我怎么入賬
我是保險代理公司,我收到保險公司100萬的33.3%,33.3的保費傭金返還,我需要返還給客戶30%投保金額返還,返還款項能從對公賬戶轉給客戶嗎?需要給他們報稅嗎?返還給客戶的保費我沒有發(fā)票發(fā)票如何入賬呢?
老師,您好,我們公司占比50%的股東,現(xiàn)在他把股權轉讓了,以前給他發(fā)著工資呢,我們可以給他做離職補償嗎
出口業(yè)務,收款在阿里巴巴平臺,那這種結匯方式寫什么?
老師,定期定額的個體工商戶,三季度專票和普票合計開具不含稅金額470437.04,其中專票不含稅金額15185.24,十月份報稅,這兩個金額分別填到哪一行
老師,我們是一般納稅人購進商品開票100實際稅點是8.5個稅點,銷售出去商品150我們按10.5個稅點開票 這個思路是怎樣的 我不理解 能吧思路寫下來嘛
請問勞務費開什么發(fā)票
我想算458萬從2017年3月3日到2025年8月31日的總利息是多少錢,
請問做農產品中藥材這塊的算盤賬要注意什么?
外貿企業(yè)退稅: 1.分錄 借:其他應收款—出口退稅 貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅)及征退稅率差分錄 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 。如果報關確認收入與申報退稅不是同月,那么這兩個分錄何時做?確認收入當期計提?還是等申報退稅后才做? 2.外貿企業(yè)還有一些小額要繳納增值稅的收入,那么公司日常費用取得專票可以抵扣嗎?增值稅法2026年不是有規(guī)定留抵稅額可以申請退回嗎?取得非出口相關專票進項稅額可否抵扣做留抵后申請退不做轉出? 3.征退稅率之差產生進項稅額轉出是在操作申請退稅確認金額后的當期在增值稅附表二14欄填寫嗎?還是在哪個期間申報填寫? 以上懇請老師幫忙解惑
郭老師您好,職工醫(yī)保的大病保險,退休后還能享受嗎
我們平臺給客戶發(fā)放代金券,我們做預收款的時候把這個代金券做折讓了,這個分錄怎么做?
不開發(fā)票可以直接要回返點嗎?
對方不好入賬,對方支付了錢,肯定要收票的
我們想拿到返點,就需要交一點稅
對方如果不要求你開票,你做無票收入就可以
那我還不是要交稅?
是的,做無票收入也要交稅的
不行啊。對方公司也是把返點的發(fā)票開給了保險公司。保險公司才把返點給他的,所以他是會要求我們開發(fā)票給他,他才會把返點打回我們公司
這種本來就要開發(fā)票的,對方要發(fā)票入賬