需要做賬的,按銷售庫存商品處理
請問下 公司是汽車服務(wù)公司,購進(jìn)了幾臺車子本來是要做已租代購 然后為了資金回籠 當(dāng)月購進(jìn)的車子 當(dāng)月就虧本賣掉了 這樣車子是入固定資產(chǎn)再按照處理固定資產(chǎn)處理交稅還是直接入庫存,按照銷售汽車處理賬務(wù)和交稅呢? 這個(gè)是公司經(jīng)營范圍
我公司是一般納稅人,通過二手車市場銷售使用過的汽車給另一個(gè)公司(也是一般納稅人),并開貝二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我公司未開增值稅普通發(fā)票給對方,當(dāng)初也是從二手車巿場個(gè)人手里購買的,但未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)銷售金額為2000元,如何做賬務(wù)處理
2、某汽車制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)8月初銷售B型小汽車25輛給某汽車銷售公司,每輛不含稅售價(jià)12萬元,不含稅售價(jià)共計(jì)300萬元。合同約定,汽車銷售公司應(yīng)于8月30日結(jié)清貨款,當(dāng)月實(shí)際收到240萬元,其余款項(xiàng)下月才能收回。(2)銷售C型小汽車50輛給特約經(jīng)銷商,每輛不含稅單價(jià)10萬元,向特約經(jīng)銷商開具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款500萬元、增值稅稅款80萬元,由于特約經(jīng)銷商當(dāng)月支付了全部貨款,汽車制造廠商給予其原不含稅售價(jià)3%的銷售折扣。(3)從輪胎制造廠購買汽車輪胎,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬元,該批輪胎當(dāng)月全部生產(chǎn)領(lǐng)用生產(chǎn)B型小汽車。(4)將新研制生產(chǎn)的D型小汽車5輛獎(jiǎng)勵(lì)給公司高管,D型小汽車尚無市場售價(jià),每輛車成本價(jià)為10萬元。(5)銷售自己使用過多年的進(jìn)口小汽車1輛(該汽車購入時(shí)間為2012年12月),該企業(yè)采取簡易計(jì)稅方法,取得銷售收入33.28萬元并開具了增值稅普通發(fā)票。(6)為企業(yè)管理部門購進(jìn)高級小轎車一輛,取得稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明價(jià)款40萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額5.2萬元,該橋車當(dāng)月投入管理部
老師,當(dāng)公司既有銷售汽車業(yè)務(wù)又有租賃汽車業(yè)務(wù)的時(shí)候,無法確定采購進(jìn)來的車到底是賣還是租,這種情況下,先是借庫存商品的,再可以知道哪臺車是租賃出去的時(shí)候再做一筆借固定資產(chǎn),貸庫存商品,這樣可以嗎?
師,當(dāng)公司既有銷售汽車業(yè)務(wù)又有租賃汽車業(yè)務(wù)的時(shí)候,無法確定采購進(jìn)來的車到底是賣還是租,這種情況下,先是借庫存商品的,再可以知道哪臺車是租賃出去的時(shí)候再做一筆借固定資產(chǎn),貸庫存商品,這樣可以嗎?另外轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)了什么時(shí)候開始折舊呢?
跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)內(nèi)的某電商企業(yè)適用核定 征收企業(yè)所得稅政策,2023年收入總額2 300萬元,成本 費(fèi)用1 920萬元,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定其應(yīng)納稅所得額為( ) 萬元。
請寫出詳細(xì)的計(jì)算過程和分錄
老師你好,快遞行業(yè)承包區(qū)域,新買區(qū)域的錢計(jì)入什么科目呀
殘保金上年在職職工總額0,人數(shù)填0還是1?個(gè)稅申報(bào)是法人零申報(bào)
我是個(gè)體戶,公對公轉(zhuǎn)賬到我對公賬上,可以隨時(shí)提取出來嗎
公司社保在哪里查啊,給別的公司做標(biāo)書,想查一下他們的社保情況。
我這個(gè)分錄做的對不對
購買了大額固定資產(chǎn)后,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了,是留底嗎?
老師這個(gè)新辦企業(yè)是7月十幾號這個(gè)個(gè)稅一直未申報(bào),個(gè)稅申報(bào)法定代表人人入職日期怎么填
老師好,我們前兩年收入少做了,同時(shí)工資成本也做少了,現(xiàn)在需要補(bǔ)成本,那工資這些得按員工姓名分別統(tǒng)計(jì)年收入然后繳個(gè)稅嗎
進(jìn)來的時(shí)候沒有進(jìn)項(xiàng),銷售出去還要交稅嗎
只有二手車市場開具的交易發(fā)票,不好抵扣
是的,銷售出去還是要按13%。銷售自己使用過的固定資產(chǎn)才能按3%
銷售自己使用過的固定資產(chǎn)按3%交稅,申報(bào)表里面填列哪一項(xiàng)
附表1未開具發(fā)票列對應(yīng)3%稅率欄:填含稅金額/1.03,減免稅附加明細(xì)表:填含稅金額/1.03*1%
那就是只要交2個(gè)點(diǎn)是嗎
是的,就是那個(gè)意思的