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購買了大額固定資產(chǎn)后,進(jìn)項稅大于銷項稅了,是留底嗎?

2025-09-13 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-13 15:01

您好,是的,這個留底申報就可以

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快賬用戶8084 追問 2025-09-13 15:03

這個有風(fēng)險嗎?進(jìn)項稅金額蠻大的

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快賬用戶8084 追問 2025-09-13 15:03

這個有風(fēng)險嗎?進(jìn)項稅金額蠻大的

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齊紅老師 解答 2025-09-13 15:07

你可以等銷項多的時候再認(rèn)證,這樣好些

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快賬用戶8084 追問 2025-09-13 15:08

那固定資產(chǎn)的發(fā)票可以本月不認(rèn)證嗎,放到下個月認(rèn)證有關(guān)系嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-13 15:12

可以的,這個認(rèn)證沒有時間限制的

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快賬用戶8084 追問 2025-09-13 15:15

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2025-09-13 15:15

不客氣,很高興為你服務(wù)

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你好,如果認(rèn)證了,進(jìn)項稅額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷項稅額不用交增值稅,都有留抵,寫說明
2021-08-25
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2025-02-21
你好 可以的 可以的
2021-05-04
先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進(jìn)項 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-03-14
您好,您這個是什么意思?
2022-04-10
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