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老師您好,公司收到一筆款,對方不需要發(fā)票,但是報稅的時候填的是無票收入,已經(jīng)繳稅了,這筆款沒有做開發(fā)票的憑證,這樣的話是對不起來的,如何處理?

2025-09-12 12:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-12 12:20

同學,你好
要做無票的分錄才行

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快賬用戶6488 追問 2025-09-12 12:24

應交稅費增值稅也要寫上嗎?

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快賬用戶6488 追問 2025-09-12 12:24

只是寫的借銀行存款貸主營業(yè)務收入

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-12 12:26

同學,你好
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷

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同學,你好
要做無票的分錄才行
2025-09-12
同學您好,一般是都要開票的,沒有開票也要申報無票收入
2023-12-30
你好,對的是的,是這么做的。
2021-11-18
你好 這【是期末結(jié)轉(zhuǎn)要交 的增值稅的分錄 對 ,
2021-06-28
你好,你這個給他開發(fā)票,然后申報不開票收入的負數(shù)。
2025-03-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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