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印花稅購銷合同是按照不含稅的金額申報,是吧

2025-09-12 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-12 10:46

是的,就是那樣子的哈

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快賬用戶8198 追問 2025-09-12 10:59

那是不是不管什么合同,都是按不含稅的金額申報

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齊紅老師 解答 2025-09-12 11:01

是的,要交印花稅才是那樣子

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快賬用戶8198 追問 2025-09-12 11:01

如果是品牌推廣合同,這個按照什么科目申報

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快賬用戶8198 追問 2025-09-12 11:02

是按照技術(shù)合同,還是購銷合同

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齊紅老師 解答 2025-09-12 11:06

那個按承攬合同申報

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是的,就是那樣子的哈
2025-09-12
根據(jù)《中華人民共和國印花稅暫行條例》的規(guī)定,購銷合同的計稅依據(jù)為合同上載明的“購銷金額”。 對這一問題分兩種情況處理:按合同金額計征印花稅的情形:如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù)。如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù)。如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計稅依據(jù)。
2021-03-02
按照含稅金額繳納印花稅
2021-07-02
你好這個需要問下你稅局口徑,原則是按照進項的購銷合同%2B銷項的購銷合同的總額申報印花稅 你問下你專管員之前有學員反饋問稅局只需要交銷項呢,進項說不需要交,我之前公司是2個都需要交,是打8折?
2021-06-17
您好,是按照不含稅金額計算印花稅的
2021-03-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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