差額計(jì)入稅金及附加
老師,我報(bào)增值稅的時(shí)候,開票系統(tǒng)的實(shí)際銷售額*0.13后計(jì)算的稅額和開票系統(tǒng)打印出來的統(tǒng)計(jì)的稅額有幾分的差異,這種我填寫納稅申報(bào)的時(shí)候銷售額一填寫后,稅額系統(tǒng)自動就按13%生成了,這樣我還需要安開票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)里面的實(shí)際稅額進(jìn)行修改嗎?
老師?您好!請問一下,銷售貨物開折扣發(fā)票(13%的稅率)開的是清單,銷售折扣自己計(jì)算出來的不含稅金額和稅額,與開票軟件算出來的少了2分錢,如何調(diào)整開票系統(tǒng)中的金額,因?yàn)槲覀冇幸患铱蛻粢蟊容^嚴(yán)格,開票系統(tǒng)中的折扣金額一定要與他們審核了的折扣金額一致。否則退票。請老師幫忙解答下,謝謝!
老師,請問一下做賬系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)出來的稅額和電子稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)出來的稅額不同,是因?yàn)橛?jì)算方法不同,這樣我應(yīng)該怎么做賬呢?稅額就是會多出幾分錢這樣
老師,做成本核算時(shí)次品放到成品里一起做的,我們用的ERP系統(tǒng),系統(tǒng)里把次品單獨(dú)分出來的,還有金額,這樣系統(tǒng)和財(cái)務(wù)賬上就不符了,這種怎么處理呢
老師好,是這樣的 我在申報(bào)12月份的企業(yè)所得稅 稅務(wù)局系統(tǒng)算出來的應(yīng)納稅額和我?guī)だ镉?jì)提的應(yīng)納稅額差了9萬多 這個(gè)差額呢 是今年匯算清繳的時(shí)候退的稅 因?yàn)檫@個(gè)9萬多算是去年的嘛 我?guī)だ锞桶堰@9萬多給加回去了 我這樣做對不對 這樣的話和稅務(wù)系統(tǒng)算出來的就不一致了
A企業(yè)向自然人B花1000萬購買了5000萬債權(quán),A企業(yè)向自然人B個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬就依據(jù)合同嗎?自然人B是否需要提供發(fā)票?如果不提供能否直接轉(zhuǎn)賬?B企業(yè)賬戶如何處理?是否需要納稅?
就是我公司買產(chǎn)品給個(gè)人,然后貨發(fā)給他了,對方不要票,但是我收了對方的錢,這種怎么平賬啊
劉艷紅老師應(yīng)該怎么寫分錄?才能把稅務(wù)局的發(fā)票抵扣呢?
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則如果調(diào)整之前年度的費(fèi)用科目,是計(jì)到利潤分配-未分配利潤里嗎
老師,一般查被審計(jì)單位的收入,要看哪些資料?
請問,停車費(fèi)手撕發(fā)票如何記賬?領(lǐng)3萬元的手撕發(fā)票,一個(gè)月用不完。
老師請問這個(gè)分錄對嗎可以這樣做嗎
1.甲公司以公允價(jià)值2 394萬元的股權(quán)和266萬元的貨 幣資金為對價(jià),收購乙公司70%股權(quán),收購日乙公司全部 股權(quán)的計(jì)稅基礎(chǔ)為3 300萬元、公允價(jià)值為3 800萬元。 雙方選擇特殊性稅務(wù)處理,乙公司取得非股權(quán)支付部分對 應(yīng)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得為( )。 為什么選擇用乙公司全部股權(quán)的計(jì)稅金額,不用公允價(jià)值
退休返聘人員的工資薪金個(gè)稅申報(bào)是否要扣除養(yǎng)老金?
你好老師,甲方給乙方開票丙方出具委托收款協(xié)議收款,可以嗎
稅金及附加下面的哪個(gè)稅?
你是什么稅種差就掛什么
我是增值稅啊
另外設(shè)一個(gè),稅差調(diào)整