你好,上面有寫自產(chǎn)自銷嗎
A電子設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)與B商貿(mào)公司均為增值稅一般納稅人,2019年5月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下 1)A企業(yè)從B公司購進生產(chǎn)用原材料和零部件,取得B公司開具增值稅專用發(fā)票注明貨款180萬元、增值稅23.4萬元。 2)B公司從A企業(yè)購電腦600臺每臺不含稅單價0.45萬元,取得A企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票注明貨款270萬元,增值稅稅額35.1萬 3)A企業(yè)為B公司制作大型電子顯示屏,開具了普通發(fā)票取得含稅銷售額9.36萬元、調(diào)試收入1.94萬元。制作中委托C公司進行專業(yè)加工,支付加工費2萬元、增值稅0.26萬元,取得C公司增值稅專用發(fā)票。 3) B公司從農(nóng)民手中購進農(nóng)產(chǎn)品,收購證明上注明支付收購貨款30萬元,支付運輸公司的運輸費3萬元,取得增值稅專用發(fā)票不含稅運費3萬元。入庫后,將購得的農(nóng)產(chǎn)品40%為職工福利消費,60%零售給消費者并取得含稅收入34.88萬元。 4) B公司銷售電腦和其他物品,取得含稅銷售額298.32萬元,均開具普通發(fā)票 求: 1) 計算A企業(yè)2019年5月應(yīng)交納的增值稅。 2) 計算B企業(yè)2019年5月應(yīng)交納的增值稅(本月取得的相關(guān)票據(jù)均在本月認證并抵扣)
老師好,我們是文化傳播公司,小規(guī)模,代開普票,季度收入不超30萬免增值稅,有沒有免文化事業(yè)建設(shè)稅的,我們稅種核對只有文化服務(wù),但是點了之后跳出來三個選項,第一個是1.1之前(發(fā)票打出來是2020.1.1之前業(yè)務(wù),3%的發(fā)票),第二個是自愿放棄免稅優(yōu)惠政策(我現(xiàn)在發(fā)票開的這個),第三個是以上都不是(選著第三個的話會自動退出代開發(fā)票申請界面,返回上一步),我選了第二個自愿放棄,但是不知道普票有沒有免增值稅跟文化建設(shè)說以及其他稅費, 我普票開出來之后再電子稅務(wù)局代開上面看了是一個點的,我這個季度沒有達到起征點所以發(fā)票稅率那里是*星號的,只能通過電子稅務(wù)局查到一個點
老師好,請問一下我們是賣農(nóng)機的,給用戶開的是五聯(lián)版的增值稅普通發(fā)票,3聯(lián)給了用戶,1聯(lián)用戶在農(nóng)機監(jiān)理站入戶收取了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票備注欄的出廠編號漢子打錯了,用戶要重新開發(fā)票,我們需要把用戶手中的3聯(lián)全部收回來嗎?
甲食品加工廠(增值稅般納稅人)本年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)民收購小麥20噸,收購憑證上注明價款20000元,驗收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費價稅合計904元,取得增值稅專用發(fā)票;9(2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購人小工具一批,取得增值稅專用發(fā)票,支付價稅合計款4120元;武9(3)將以前購人的12噸玉米渣對外銷售10噸,取得不含稅銷售額25000元,將2噸玉米渣無償贈送給客戶(4)生產(chǎn)鈣奶餅干銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅銷售額120000元:來(5)上月向農(nóng)民收購的小米因保管不善在倉庫中發(fā)生霉?fàn)€,賬面成本4520元,在收購該批小米時,食品廠向農(nóng)民開具了收購憑證;(6)轉(zhuǎn)讓2009年4月購人的小型生產(chǎn)設(shè)備-一臺,從購買方取得支票11300元(含稅),發(fā)生轉(zhuǎn)讓運費654元,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款600元,增值稅稅額54元。發(fā)生清理費500元,取得增值稅普通發(fā)票。上述增值稅專用發(fā)票符合扣稅規(guī)定,要求計算下列各題:(1)甲食品加工廠當(dāng)期可抵扣的進項稅額;(2)甲食
2020年8月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)8月3日,購入干核桃100噸,貨物含稅單價8720元,取得增值稅專用發(fā)票注注明稅額72000元;發(fā)生貨物運輸費用20000元,取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額1800元,干核桃已清點入庫,貨款及運費以銀行存款支付。(2)8月4日從小規(guī)模納稅人購入核桃仁80噸,含稅單價4120元,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,貨未到,款未付。(3)8月5日,小規(guī)模納稅人購入紙箱一批,取得的普通發(fā)票注明的金額為3390元,貨物驗收入庫,貨款已全部支付。(4)8月6日,外購食品包裝機一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款100000元,稅額13000元,發(fā)生運輸費用3000元,取得運輸費普通發(fā)票一張,食品包裝機當(dāng)即投入二車間使用,全部款項已支付。5.8月8日用支票直接從四季環(huán)保農(nóng)場收購用于生產(chǎn)加工核桃乳的核桃一批,驗貨后直接全部投入生產(chǎn),經(jīng)稅務(wù)機關(guān)批準的收購憑證上注明的價款為100000元。(6)8月10日委托茂華加工廠加工易拉罐一批,鋁料上月已發(fā)出,本月用支票支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票,注明加工費2000元,增值稅額260元??梢运阋幌逻@些進項或銷項以及抵扣情況嗎
老師你好,是個商貿(mào)企業(yè),你說單位名下的車買點,單位能開票嗎
公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務(wù),中間賺的服務(wù)費,和主營沒關(guān)系,請問怎么記賬
老師你好,我看以前的會計報的增值稅稅負率是0.16%,她說下個月單位要購進二手車,可能要少交增值稅,稅這是什么原理啊,
賬戶里的投資款什么時候可以轉(zhuǎn)股東手里
公司只用應(yīng)付賬款來核算內(nèi)部單位的往來。怎么知道對方是欠我錢還是欠我票?請教老師
老師我們公司銷售柜子,工人上門安裝,支付工人的安裝費怎么寫分錄
@董老師,繼續(xù)提問的,謝謝
老師我新辦企業(yè)6月份的,那我8月份才開始申報個稅應(yīng)該,但是一直申報失敗,怎么弄呢
購買二手貨車四萬左右,沒票,可以入固定資產(chǎn)嗎
家具企業(yè)出口折合人民幣收入50萬元,稅額13%,退稅額9%,可以申請的免抵退稅額500000*(13%-9%)=20000,現(xiàn)在增值稅留底稅額只有5000元。這個賬要如何處理,還需要交那些稅?
怎么大不了圖片
發(fā)過去了,沒寫自產(chǎn)自銷,但是有寫著免稅農(nóng)產(chǎn)品代開
這種應(yīng)該是可以的
你好,這個你最好跟稅務(wù)局確認下。 正常沒有自產(chǎn)自銷的是不可以。不過實操中可能每個地方執(zhí)行的不同。
好的,謝謝,6個點的咨詢服務(wù)費發(fā)票在附表三體現(xiàn)的,之前沒注意,申報的時候在主表勞務(wù)那里又填了一遍,這種情況需要每個月每個月去更正申報嗎?還是從現(xiàn)在開始不再填勞務(wù)那里就可以啦
你好,稅務(wù)局沒有要求,你就不要去改之前的。
沒有要求,是我自己發(fā)現(xiàn)錯了,我從現(xiàn)在開始不再填勞務(wù)那里了
你好,可以的。可以這樣操作。
我能不能繼續(xù)和以前一樣,繼續(xù)錯下去
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。