你們銷售計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,收到發(fā)票計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
我們上個(gè)月給對(duì)方的開票金額錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請(qǐng)表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對(duì)方都已經(jīng)做賬了,這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
請(qǐng)問我們開給客戶的專用發(fā)票,客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣?,F(xiàn)在需要退回,客戶給我們開了紅字發(fā)票信息表,沒有把二三聯(lián)寄給我們,我們現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理
老師,我想請(qǐng)問一下我們給客戶加工100萬,然后做報(bào)廢了客戶來的料5000元,現(xiàn)在客戶要求開票體現(xiàn)這些,能不能這樣開票呢?
生產(chǎn)制造業(yè),我們從客戶那里購原材料生產(chǎn)出來的產(chǎn)品賣給客戶,賺取加工費(fèi),原材料的款項(xiàng)從加工費(fèi)里扣,不用付現(xiàn)金,現(xiàn)在我們給客戶開了一張35萬加工費(fèi)的發(fā)票,她給我們開了40萬的發(fā)票,該怎么寫分錄,
老師,你好,我們是加工廠,客戶來料加工,客戶有一批材料我們做廢了,現(xiàn)需要重新買材料給客戶加工,請(qǐng)問這批材料應(yīng)該做到什么費(fèi)用里,謝
老師,以前賬目發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用,請(qǐng)問如何調(diào)整呢
怎么查詢員工在本單位交了幾個(gè)月的社保
殘疾人保證金認(rèn)定有效期從2025.01.01日起,2024年12月30日完成的稅務(wù)報(bào)到,所以2024年無需申報(bào)殘保金是吧?
老師 從其他代賬公司接手過來新公司的賬 對(duì)方只提供了科目余額表 不給8月的報(bào)表 我直接錄入期初余額以及發(fā)生額 之后怎么核對(duì)對(duì)不對(duì)呀
企業(yè)有未分配利潤,現(xiàn)在造廠房,如何把未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到廠房,會(huì)計(jì)分錄如何做
上個(gè)月銀字憑證做錯(cuò),本月沖紅重做 紅沖7月憑證1號(hào) 銀行存款是貸方紅字的 更正 這個(gè)摘要怎么寫比較好
殘疾人就業(yè)保障金人數(shù)超過30的規(guī)定是什么。怎么交的
你好,計(jì)提增值稅價(jià)稅如何記賬
老師,你好!有限公司八月份開電費(fèi)發(fā)票給個(gè)人的時(shí)候開成了專票,需要九月份紅沖重開么?
老師你好,注銷一般納稅人流程怎樣的?有具體的注銷流程嗎