您好,從9月開(kāi)始分?jǐn)?,要分?/p>
我司有一筆為期1年的培訓(xùn)費(fèi)14萬(wàn)元,6月份直接借:管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)入賬,正常應(yīng)該是用“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”逐月分?jǐn)?,我?月份的賬紅沖6月份的憑證,更正到“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”,那分?jǐn)偸菑?月份就開(kāi)始,還是8月份開(kāi)始?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司是一般納稅人。 8月發(fā)生長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-報(bào)告費(fèi),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi),-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-人工費(fèi)!。貸銀行存款!請(qǐng)問(wèn)到了月末,還需要做其他分錄嗎
您好老師,我想請(qǐng)教一下,我們公司8月份零申報(bào),但8月份有挺多支出,入財(cái)務(wù)軟件里時(shí)都入成8月份了,現(xiàn)在申報(bào)9月份的了,是把8月數(shù)據(jù)加到9月里一起報(bào),還是我得把財(cái)務(wù)軟件里的所有8月憑證都改成9月呢?
老師好,甲公司8.6號(hào)就收到了無(wú)形資產(chǎn),但是9月無(wú)形資產(chǎn)才達(dá)到使用狀態(tài)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)攤銷(xiāo)到底是從8月開(kāi)始算還是9月開(kāi)始算?
老師,您好,我們6月底預(yù)付了一筆裝修費(fèi)用9萬(wàn),總價(jià)是33萬(wàn),尾款到8月才付完,發(fā)票也是在8月開(kāi)的,請(qǐng)問(wèn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是在幾月份做呢?分錄是怎么樣的?6月我只是做了預(yù)付
印花稅臺(tái)賬怎么做?稅務(wù)查賬要提供
我們公司出口退稅現(xiàn)在退不下來(lái),這部分的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理?
給員工發(fā)的職工教育經(jīng)費(fèi)需要交個(gè)稅嗎?
我是聽(tīng)回放的,我在聽(tīng)第三個(gè)月的時(shí)候,里面有登錄一個(gè)網(wǎng)址是會(huì)計(jì)學(xué),登錄以后他讓我們?nèi)フ覍?shí)操,里面有1月2月的帳,我找不到這個(gè)界面,請(qǐng)問(wèn)在哪里找?
老師你好,企業(yè)怎樣實(shí)繳資本金,從來(lái)沒(méi)辦過(guò)問(wèn)問(wèn),企業(yè)實(shí)繳期限也快到了
老師,你好,仲裁案件公司需要付員工一個(gè)月工資。7月份之前律師微信代付了,我可以現(xiàn)金方式給律師嗎?8000元。那個(gè)員工個(gè)稅我也申報(bào)個(gè)稅了?,F(xiàn)金方式可以公戶出嗎
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 有入庫(kù)了的,含在在里面了。突然感覺(jué)這家公司很亂。比如入庫(kù)A倉(cāng),A倉(cāng)調(diào)撥給B倉(cāng)。一會(huì)B倉(cāng)又調(diào)撥給A倉(cāng)。AB倉(cāng)就形成了單個(gè)的出入存 我都不想搞了
老師,麻煩問(wèn)下,企業(yè)有送客戶禮品(現(xiàn)金 等) ,無(wú)票支出?,F(xiàn)在有個(gè)個(gè)體戶可以給我們開(kāi)發(fā)票,開(kāi)箱包類的,怎么做賬?
有個(gè)項(xiàng)目金額為73201500.97,老板收取對(duì)方5.5%的費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額抵7%,老板讓我收取5.5%稅費(fèi)羅列出來(lái),怎么樣比較合理?
示例如下,資產(chǎn),會(huì)計(jì)口徑1000,稅法口徑500。負(fù)債,會(huì)計(jì)口徑,1000,稅法500。請(qǐng)說(shuō)明,各自調(diào)增調(diào)減多少。
這個(gè)分?jǐn)偙碇苯訌?月開(kāi)始后面每個(gè)月都做一個(gè)憑證,到分?jǐn)倿榱銓?duì)嗎
是的, 是的,就是這樣的
我8月是不是就只需要做一個(gè)這個(gè)憑證就行了
謝謝老師,辛苦了,愛(ài)你呦
不客氣,很高興為您服務(wù)