轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入/支出科目
老師 第4題的分錄下來 固定資產(chǎn)清理余額在借方 不應(yīng)該 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理嗎
老師,固定資產(chǎn)清理科目有余額,處置收入還沒有入賬,能否下月在做固定資產(chǎn)清理賬務(wù)?
老師,我去年清理了一個固定資產(chǎn)電腦,當(dāng)時就寫了這個分錄,因為固定資產(chǎn)清理有余額,現(xiàn)在我要調(diào)賬,寫的分錄借,營業(yè)外支出,貸,清理,就直接反結(jié)賬然后重新做分錄嘛?還是怎么調(diào)整
月初固定資產(chǎn)清理借方余額,為什么記賬憑證還要在借:固定資產(chǎn)清理?不應(yīng)該是貸:固定資產(chǎn)清理,然后余額才為0嗎
老師,為什么這里要加上固定資產(chǎn)清理借方余額150?固定資產(chǎn)清的借方有余額,說明之前有一筆分錄:借固定資產(chǎn)清理,累計折舊等, 貸固定資產(chǎn)。既然固定資產(chǎn)寫在貸方,那應(yīng)該是減少固定資產(chǎn),應(yīng)該減150吧
我們公司幫客戶建了一個電站,然后每個月收電費,這個電站屬于什么資產(chǎn)類別呢?一般按好多年折舊呢?
你好,收到貨款351077.5元鏈未到期,現(xiàn)在融資到賬340367.64元,利息10709.86.怎么記賬
老師幫我算一下負(fù)債率
小企業(yè)會計準(zhǔn)則記賬,注銷時,稅控盤產(chǎn)生的應(yīng)交稅費科目的負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)入管理費用或者營業(yè)外支出
老師,合同負(fù)債/預(yù)收供暖費結(jié)轉(zhuǎn)收入怎么做分錄?
勞務(wù)派遣行業(yè)有沒有真賬實操老師。我面試成功了要學(xué)習(xí)下
您好,老師,請問一下,外審ISO老師由公司支付住宿費,審核單位開具增值稅專用發(fā)票,請問可以抵扣嗎
請問老師 報銷的火車票可不可以抵扣銷項稅額
比如:2025年1月份沒有任何業(yè)務(wù)往來,也沒有員工沒有任何費用,也沒有任何憑證.一月份資產(chǎn)負(fù)債表在財務(wù)軟件上面點擊期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?還需要把上2024年12月份的科目庫存現(xiàn)金、銀行存款、預(yù)付賬款、期末余額填到2025年的期初,科目:庫存現(xiàn)金銀行存款,預(yù)付賬款
老師你好,醫(yī)藥行業(yè)毛利率是多少
是年底結(jié)轉(zhuǎn)哪,還是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)啊?
那個是清理的當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)