按購(gòu)入的稅目和名稱開票就行
我公司是一般納稅人,甲方公司欠我公司的工程款抵給我公司一臺(tái)設(shè)備,但甲方無法給我公司開具發(fā)票,現(xiàn)我公司將這臺(tái)設(shè)備又轉(zhuǎn)手賣給另外一家公司,我們可以開局增值稅專用發(fā)票么?如果可以,開百分之幾的稅率比較合適?
老師,咨詢個(gè)問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購(gòu)發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個(gè)問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測(cè)試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測(cè)試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
老師,請(qǐng)教一下一個(gè)實(shí)務(wù)的賬目處理,現(xiàn)在有一進(jìn)項(xiàng)票,廠家開了技術(shù)服務(wù)費(fèi)9萬,數(shù)量1套,但我們要開給業(yè)主的銷項(xiàng)票是14萬,但是要開機(jī)器設(shè)備,數(shù)量3臺(tái),,這樣明目不對(duì),這樣的情怎么處理?我們要找其他的的機(jī)器設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來嗎?那個(gè)9萬服務(wù)費(fèi)又怎么算呢?(我們這個(gè)是幫別人掛賬,他們說9萬的票留著,另外找6萬的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票給我們,這樣操作可行嗎?)
老師您好,我們是建筑服務(wù)業(yè)一般納稅人,現(xiàn)在要賣一臺(tái)舊辦公設(shè)備和一臺(tái)舊機(jī)械設(shè)備,請(qǐng)問: 1,開票:開票稅目開什么呢?我們可以給對(duì)方開專票拿去抵嗎?這個(gè)票自己開了可以拿專票抵扣嗎? 2,做賬:我們買了這倆舊固定資產(chǎn),怎么做賬?分錄是啥? 3,賣這個(gè)固定資產(chǎn),除了簽合同,收錢開票,是否要做其他處理呢?
老師,請(qǐng)問一下,我們是一般納稅人,購(gòu)買固定資產(chǎn)取得的是1%的普票,現(xiàn)在我們作為二手設(shè)備賣出,購(gòu)買方要求我們開13%得專票,這樣合理嗎?我們可以享受優(yōu)惠政策嗎?
老師 有很多稅務(wù)籌劃說是給股東多發(fā)工資 發(fā)年終獎(jiǎng) (但是社保是按最低繳費(fèi)基數(shù)去繳的 這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?該如何操作)
老師:如果 股東的注冊(cè)資金 由 他的妻子代繳可以嗎
自然人電子稅務(wù)局扣繳端注冊(cè)的的時(shí)候出來那些年平均工資,公積金這些是有什么作用嗎
公司2025年5月至8月未發(fā)放工資,如果做賬,具體分錄?謝謝
老師,一般納稅人,建筑單位,可以開勞務(wù)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)專票嗎
請(qǐng)問老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是必須要審計(jì),我看公司法 有這樣的規(guī)定
老師,你好,我公司員工年初不記得填2025年個(gè)稅預(yù)填扣除信息了,今天才填寫的話,那我9月申報(bào)1-8月工資時(shí)可以扣除之前8月的嗎?
老師好,月工資一萬五,五險(xiǎn)一金扣除560元,無專項(xiàng)扣除,需交多少個(gè)稅?
老師,股東要求分紅,然后其中有一個(gè)股東要出售,能同時(shí)進(jìn)行,先分紅然后股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?
車間使用的圓盤周轉(zhuǎn)車,帶蓋不銹鋼桶,這種算固定資產(chǎn)還是啥。如果費(fèi)用化,應(yīng)該計(jì)入啥科目
這樣的二手設(shè)備開出去的稅率是多少呢,
還是一樣的開13%的稅率
這個(gè)的政策依據(jù)是那個(gè)條文呢
你已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,銷售正常按13%開票,沒抵扣才享受已經(jīng)使用過的固定資產(chǎn)優(yōu)惠政策