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老師,我公司是高新企業(yè),例如我公司今年利潤300萬,其中研發(fā)成本500萬,申請加計扣除后,表上利潤為-200萬,那這200萬下一個年度還能扣除嗎?還是只能在本年度使用?

2025-09-09 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-09 17:52

你好,是可以抵減的了。

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快賬用戶2129 追問 2025-09-09 17:55

最多可以延續(xù)幾年呀,就是超過幾年這個加計扣除的就不能再使用了

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齊紅老師 解答 2025-09-09 17:56

你好,是超過5年就不行了。

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快賬用戶2129 追問 2025-09-09 18:01

好的,那請問研發(fā)的項目需要在幾年內(nèi)申請加計扣除呀?

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齊紅老師 解答 2025-09-09 21:15

你好,是當年加計扣除了。

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只有高新技術(shù)企業(yè)的研發(fā)費用加計扣除 300萬研發(fā)費用就加計扣除=525,這樣所得稅應納稅所得額就是-25不用交稅
2021-02-23
調(diào)增的那一塊可以調(diào)整的,但是實際操作中你得看你稅務局那邊要求了
2023-09-20
你好,所得稅是這樣計算
2021-12-25
您好 固定資產(chǎn)可以稅前一次性進成本費用 在企業(yè)所得稅申報的時候填寫
2020-10-24
你好同學,這個要判斷哪個時點可以資本化和費用化, 費用化的當年符合條件的可以在當年加計扣除。 由于是委托的,最多可以按80%加計扣除
2024-06-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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