你好,是收入少了,還是什么原因要補
去年8月份增值稅申報錯誤,有7656元增值稅稅款要現(xiàn)在補交,有沒有滯納金罰款?
20年增值稅申報錯誤,多繳納11000增值稅及營業(yè)稅金以及附加,21年2月份退回,退回的分錄怎么做
23年12月補繳22年8的的增值稅(已經(jīng)修改了22年8月份的申報表),23年12月的申報表需要提現(xiàn)當月補繳的增值稅嗎?
老師你好,23年12月的發(fā)票,24年1月紅沖了的,但是1月申報增值稅是繳納了23年4季度的增值稅,現(xiàn)在申報增值稅系統(tǒng)怎么沒有扣件出來呢?
老師,我們23年有一筆增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出報錯月份了,上個月更正申報了,重新更正申報繳納增值稅的分錄怎么做?然后把之前繳納的增值稅申請退稅了,而且稅款已經(jīng)到賬了,這個分錄怎么做?
老師,我們有一個公司的公戶流水,流水一部分們是從我們這家A公司轉(zhuǎn)給B公司的往來款,另外一部分是轉(zhuǎn)給其他公司的款,但是這些轉(zhuǎn)款都沒有開票,而且我們這家轉(zhuǎn)款出去的公司沒有開過一張票出去,也沒有收到一張票。按我的理解轉(zhuǎn)的往來款做賬就是借,其他應(yīng)收款貸,銀行存款,轉(zhuǎn)給其他公司的款是,借,應(yīng)付賬款,貸銀行存款,按照正常的是要做賬的,但是老板就覺得沒有開票,平不了賬,就不做賬。
老師庫存有點大,進項發(fā)票暫時抵扣不完可以放其他流動資產(chǎn)嗎?
我們把我們之前做玻璃的鋁隔條賣給了我們的玻璃供應(yīng)商,我們還欠玻璃供應(yīng)商貨款,這個能不能雙方簽個協(xié)議把張互抵,可以的話具體做賬要什么依據(jù)?
老師,去年12月份開的發(fā)票。對方一直沒有付款呢,想要我紅沖,本月?lián)Q個公司名頭開!去年是核定征收,今年從1月開始轉(zhuǎn)的查賬征收,請問可以紅沖去年發(fā)票嗎?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開的,授權(quán)十萬,開的14萬多,今年沖掉后額度會增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進項發(fā)票,在什么時候做退稅勾選
當月報稅的時候可以認證當月進項票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權(quán)就10萬,也得審請?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
增值稅申報錯了,稅務(wù)讓更正而補的稅款
你好,你只說錯了,不說哪里錯了,什么原因錯了,是沒辦法做分錄的。
有個進項稅轉(zhuǎn)出,所以加計抵減那兒也應(yīng)該調(diào)減,當年沒調(diào)減,稅務(wù)讓更正,就需補增值稅及附加稅,滯納金
你好,那你轉(zhuǎn)出的分錄做了沒有。
你加計抵減的時候如何做的分錄
你這個,老師建議你簡單點 直接借應(yīng)交稅費-稅務(wù)稽查補稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 然后繳納。
附加稅,稅務(wù)局有沒有要求去修改23年的匯算清繳