小規(guī)模納稅人銷售免費產(chǎn)品確認(rèn)收入時是都記到主營業(yè)務(wù)收入
小規(guī)模30萬以內(nèi)的收入,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 等科目 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免 這個增值稅最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 營業(yè)外收入要交企業(yè)稅,那豈不是增值稅還要交企業(yè)稅?
老師,請問小規(guī)模納稅人今年免增值稅,確認(rèn)收入分錄里面怎么體現(xiàn)呢,還是需要做“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”,然后轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人,不繳納增值稅,有收入的時候必須要通過增值稅科目再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?能不能不通過應(yīng)交增值稅科目直接全部記主營業(yè)務(wù)收入?
請教一下,小規(guī)模納稅人去年免交增值稅,收入不含3%增值稅,3%計入應(yīng)交增值稅,再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,這樣做賬對嗎?謝謝
老師:您好!請教一下,如果是小規(guī)模納稅人,銷售商品確認(rèn)收入的時候,增值稅是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項嗎?
老師怎么看一個企業(yè)的最近一年的財報
老師,補交以前年度的增值稅和附加稅,不想用以前年度損益科目,請問應(yīng)該計入什么科目,具體分錄怎么做
老師,請您幫我解答一下。 下圖是我第二季度申報的增值稅,產(chǎn)生105.54的稅款,我在銀行對賬單沒找到這筆繳款記錄,系統(tǒng)也查不到我未交稅款?
老師您好,麻煩問一下,工會經(jīng)費有優(yōu)惠嗎
您好老師,請問一下,我公司建筑行業(yè),大部份項目在異地,異地增值稅是強制性2/3個點的,這個稅負(fù)率對我們來說很高了,那我們能不能深圳本有不繳稅或者是繳極少的增值稅?稅負(fù)率才0.1,請問這個當(dāng)?shù)囟惥质强慈臧惖囟愗?fù),還是只看深圳本地增值稅稅負(fù)率?
老師,工資表上的應(yīng)發(fā)工資是8000,個人承擔(dān)社保450,個稅50,做工資表的時候怎么做
老師,我們5月的社保費,7月支付的,產(chǎn)生了滯納金,這個滯納金,我做成財務(wù)費用—滯納金,還是做成營業(yè)外支出—滯納金,哪個正確呢?
老師 油卡積分抵扣油卡充值費用是直接沖減油費嗎
公司食堂購買抽油煙機計入什么科目
收匯表上的金額填26370.4還是26358.4?
好的,謝謝老師!那如果是一般納稅人,也都記到主營業(yè)務(wù)收入嗎?
是的,免稅都是一樣的做賬,
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。