做帳的時候做到開辦費里面,然后稅前扣除的時候你是營業(yè)期了,他是按照發(fā)生額的60%抵扣所得稅,剩余的40%不允許抵扣調檔
企業(yè)發(fā)生的與生產經營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動有關的業(yè)務招待費支出,可按實際發(fā)生額的60%計入企業(yè)籌辦費,并按有關規(guī)定在稅前扣除。老師以上內容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如說A公司2021年營業(yè)收入是100000,成本80000,管理費用20000(招待費10000),本身我是沒有利潤的,還要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,您看下我圖片里面我問的,和對方回答我的。我現在還是有兩個問題想再確認一下,1,一年以內待攤性質的費用計入到預付賬款里的,什么時候掛賬費用科目?需要考慮是否有收到發(fā)票的問題嗎?如果像她說的,不管發(fā)票有沒有收到,在當月都要計入當月的費用的。那這種的話,我們財務怎么知道支付的這筆一年內的費用,發(fā)票后面有沒有收到呢?2,在支付的時候,就按照支付金額分月攤銷。那萬一后面收到專票呢?豈不是還得調賬?因為得價稅分離啊
老師,23年12月新注冊公司,目前沒有收入,也沒有發(fā)放工資,那業(yè)務招待費費又發(fā)生,這個怎么辦? 直接計入管理費用有-業(yè)務招待費 那這個標準我怎么核算 24年才開始的呀,你在擔心啥呢? 年底在按營業(yè)收入14%以內來計算納稅調增嗎? 業(yè)務招待費。企業(yè)發(fā)生的與生產經營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售收入(營業(yè))收入的0.5%。 老師那這樣是不是計入開辦費更好?開辦費不用受營業(yè)額比例限制?
問題有點多,麻煩老師啦! 想請教高壓線設計行業(yè)的問題: 老板通過掛靠和個人代開這兩種形式接活(設計),為了方便開票成立了C公司(小規(guī)模;經營范圍設計、勞務都有;沒有資質)。 內賬方面問題: 1、公司剛開始建內賬。我這幾天自己根據業(yè)務自己設想了一下,想少用一級科目,所有的費用都在管理費用科目歸集、成本用主營業(yè)務成本歸集,現在想到的科目設置方法如下,想少用一級科目,盡量在二級三級科目細化,麻煩老師給指點一下,哪里不合適! 銀行存款—公戶 —張三—農行+尾號 管理費用—工資 —辦公費 —稅金(費用類的稅款) —財務費用 銷售費用—招待費(開拓客戶) 主營業(yè)務成本—a項目—差旅費 —招待費 主營業(yè)務收入—a甲方 —b甲方 2、設計行業(yè)工資是主要成本,也先歸集在管理費用嗎,還是按月直接分割計入成本?
企業(yè)銷售貨物不開發(fā)票的帳怎么處理?產生影響?
6稅兩費具體包括哪些
老師,我們時候9月初申報8月增值稅后申報的出口退稅業(yè)務,我們確認應收退稅款是在8月份賬務處理,還是在申報的9月做這個分錄
你好老師,含稅跟不含稅價格要哪個合適。怎么算,我們有個貨不含稅18.5含稅加5個點。18.5*1.05=19.425
老師,我想問下,我們公司銷售方便面,對方讓我們開票,需要發(fā)票,之前沒開,加稅點怎么給他加,是總金額給他加,還是單價給他加
老師,有證書沒經驗,實操課也學了部分,因為未從事會計崗位,導致總是學完就會忘,因為沒經驗現在也找不到會計工作怎么辦?
老師,您好,我們公司要開社保,我是河北石家莊這邊的,繳費基數在哪里可以查到!
老師你好,我有一個問題想問一下24年11月出口一單25年1月出口了2單,進項發(fā)票是25年一月開進來的,在那個月進行勾選進項發(fā)票
老師,我們公司去年11月收到了老板師兄私人賬戶轉進來50w,然后12月這筆錢從公司賬戶轉還了對方的公戶上(當時是說為了幫老板師兄競爭什么,然后就有這個私轉進公轉出),對方開了技術服務費的專票給我們,這張專票的進項稅被勾選了,請問這個賬怎么做
你好老師,我想問就是叫客戶給我們開票,說好的是不含稅價+10個點,我這邊公戶給他轉了24w,實際他加收的是多少錢,貨款是多少錢?這種怎么計算
老師你第一句話我不懂,計入到開辦費里面,是長期待攤費用-開辦費嗎?就是我想資產在籌辦期間是計入資產負債表哪個報表項目了?
管理費用開辦費 未分配利潤
比如說第二年才開始生產經營,那第一年發(fā)生的管理費用-籌辦費,因為做賬都是發(fā)生多少就入多少費用,那我想問在做第一年的所得稅匯繳,是需要對計入管理費用的開辦費全額調增嗎?然后在第二年如果選擇一次性扣除,如果是業(yè)務招待費就按60%做招待費的納稅調減,是這樣嗎?就是我想知道這個籌辦費納稅調整在發(fā)生當年以及在稅上轉為費用的當年是怎么做納稅調整的。
是的 是的 第一年納稅調整明細表扣除項目,其他里面填寫這樣的金額納稅調增, 然后第二年填寫稅收金額納稅調減