同學,你好
借:稅金及附加
貸:應交稅費-印花稅
貸:應交稅費-印花稅
貸:銀行存款
借:無形資產(chǎn)/固定資產(chǎn)
貸:應交稅費-應交契稅
借:應交稅費-應交契稅
貸:銀行存款
老師,您好!請問公司購買土地所繳納的契稅印花稅怎么做會計分錄?土地用了建生產(chǎn)廠房用
你好老師,房地產(chǎn)公司補繳的房產(chǎn)稅,契稅印花稅,滯納金怎么做會計分錄
老師,投資方用土地和廠房投資,公司繳納的契稅應該怎么做會計分錄?
老師好,印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅計提、繳納會計分錄怎么做的?謝謝
老師好!公司是生產(chǎn)制造業(yè),發(fā)生的契稅、耕地占用稅、印花稅計入哪個會計科目?從計提到繳納會計分錄怎么做?謝謝
老師,麻煩問下,如果支付了臨時工工資,除了臨時工的工資表,其他啥單據(jù)也沒有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報銷沒有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒有發(fā)票是不是要調(diào)出來交企業(yè)所得稅
老師你好,請問做股權轉(zhuǎn)讓稅務局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權的公允價值申報轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補充:股權轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進行資產(chǎn)評估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價值評估報告,計稅依據(jù)明顯偏低但有正當理由的證明材料)。實收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價值和未分配利潤都是負數(shù),做的是平價轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價值填0。不想做資產(chǎn)評估報告,還能去怎么修改資料能更讓稅務那邊通過嗎?
老師:上面的發(fā)票材料名稱,“商品和服務分類簡稱”這我選什么,還有規(guī)格型號,怎么填。謝謝!
協(xié)議班和取證班的區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,供應商給開發(fā)票,可以抵稅不
我司是做貿(mào)易的,拉活豬到廣東賣要收什么稅,如果是屠宰好了之后拉去廣東賣收什么稅?
你好老師,個人租房年租金30000,房東個人代開發(fā)票需要繳納多少稅款
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應收賬款2260 貸:主營業(yè)務收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
你這是要計提的對吧
同學,你好
嗯嗯,是的
不計提不行的嗎?
同學,你好
最好計提一下
還有這個印花稅不是計入管理費用的嗎
同學,你好
稅金及附加
老師。這個契稅跟印花稅是根據(jù)什么交的,
同學,你好
契稅是購買的時候繳納。
印花稅是簽合同的時候繳納
我們都是辦房產(chǎn)證才繳納的
同學,你好
可以的,也可以辦房產(chǎn)證時繳納