同學,你好
做固定資產(chǎn)可以的。自己建設的
老師,我們公司購買的固定資產(chǎn),因為系統(tǒng)沒有弄好所以還沒有入庫,但是已經(jīng)使用了,我賬上已經(jīng)作為固定資產(chǎn)了,但是次月沒有計提折舊,可以等后面入庫以后再補提折舊嗎?
老師:我從長期待攤費用轉出做固定資產(chǎn),是不是攤費了多少個月當折舊,借:固定資產(chǎn)原值,貸:累計折舊已攤銷的月合計,貸:長期待攤費用剩余價值,錄固定資產(chǎn)資時要把已經(jīng)攤銷的錄到已使用期間數(shù),累計折舊也要填累計月份合計數(shù)嗎?
老師,您好!是這樣的,在用友u8系統(tǒng)里面,我固定資產(chǎn)卡片弄錯了一個折舊率,然后累計折舊就錯了。后面自動生成憑證的時候,金額也是那個錯的出來了,我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改,但是到折舊分配表的時候就進不去了,顯示已經(jīng)做過憑證了不能改了,我該怎么辦呀?這個固定資產(chǎn)卡片里的累計折舊錯了,但是憑證上改對了的話會影響利潤表嗎?
老師,上午好!我是做內(nèi)賬。我們工廠廠房是自己租了20年地自己舊廠房改造的。(相當于廠房是我們自己的)但在改造過程發(fā)生的費用沒有取得發(fā)票,外賬那邊是沒有入賬固定資產(chǎn)廠房。但是我做是內(nèi)賬是有做固定資產(chǎn)廠房?,F(xiàn)在問題來了,像環(huán)保工程(有發(fā)票)廠房中車間有改造(無發(fā)票)像這樣的費用,我是做待攤費用還是直接做固定資產(chǎn)好呢?外賬他做了在建工程。我是內(nèi)賬是做待攤費用。我想問我做待攤費用好還是做在建工程轉固定資產(chǎn)好呢?盼復!
3月份在建工程轉成固定資產(chǎn)了,4月份改計提折舊了,但是工廠有停工了,折舊是不是繼續(xù)計提,不做制造費用了,做成管理費用。等什么時候生產(chǎn)了,固定資產(chǎn)在計提成制造費用,我的理解對嗎老師
請問老師,上月發(fā)現(xiàn)科目記錯了,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入。這個月發(fā)現(xiàn)借方科目錯了,不應該是銀行,應該是應收賬款。該怎么處理
現(xiàn)在對于拼多多網(wǎng)店10月份開始要怎么申報?
老師您好 小規(guī)模企業(yè),第二季度開票收入超了15萬 共計開票45萬全額繳稅了,那現(xiàn)在老板不愿意了,后面月份發(fā)票可以作廢或沖紅嗎?還有辦法補救嗎
老師,中級經(jīng)濟師證書有什么用啊,值得考嗎
非本單位員工,但是是本單位項目下的勞務人員,差旅費機票可以抵扣增值稅嗎
老師,這張二手車市場開的發(fā)票,是幫我們公司代開的發(fā)票嗎?(我們公司車賣給二手車市場,二手車市場賣給個人)二手車市場有權利幫我們公司代開發(fā)票?
老師,客戶郵寄的合同中代表人一處是對方法人簽字的,但是我們法人不在,法人章在辦公室,可以蓋法人章嗎?授權給我的
財務制度和崗位職責模板
在兩個公司都以雇員方式領取工資,是不是在兩家公司都算殘保金在職職工人數(shù)呢?,還是只算交社保那家公司的殘保金在職職工人數(shù)呢
請問我給某某公司開了一萬元的服務費普票,但是對方是微信支付的,我現(xiàn)在想把這個錢入到公司公帳上面,應該怎么處理呢?如果不把錢轉到公帳,但是也要承認這筆收入的話又該怎么處理呢?
產(chǎn)權不是我們的啊
同學,你好 你自己建設的,就可以
現(xiàn)在要轉出去了,停車庫
同學,你好 是出售這個停車庫嗎?你是需要分錄嗎?