你好,是的。就是這樣做分錄。
公司代另一家公司開發(fā)票 會(huì)計(jì)分錄開票時(shí)借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 收到款時(shí)借銀行存款貸應(yīng)收賬款 退扣除稅金退回款時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一服務(wù)費(fèi)貸現(xiàn)金,營(yíng)業(yè)外收入一稅金 這樣寫分錄對(duì)嗎
老師 你好,麻煩看下。下面的分錄對(duì)不對(duì)。。先收到現(xiàn)金做了分錄:借庫存現(xiàn)金44元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入38.93 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅5.07 后又開票 借:應(yīng)收賬款44 貸主營(yíng)8.93 應(yīng)交5.07 那么最后是不是 做 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)-38.93 應(yīng)交稅費(fèi)-5.07 貸應(yīng)收賬款-44 這樣么?
老師我想問下小規(guī)模的增值稅我的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的,發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí) 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金等科目) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 免征增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入--補(bǔ)貼收入 這樣做是對(duì)的嗎?
一、小規(guī)模商貿(mào)企業(yè),不開票收入或者開普票做賬分錄是下面這樣嗎? 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 專票是借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2.有個(gè)問題是如果未開票收入超了季度30萬是要交增值稅的,收入的分錄沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,分錄要怎么處理。 請(qǐng)幫寫個(gè)完整的分錄及處理流程
老師好,我們是家電影院,兩個(gè)股東一起注資投資,開業(yè)后法人主持工作,設(shè)備貸款是以公司名義貸款的,后貸款經(jīng)查在法人名下,另一個(gè)股東平時(shí)不參與影院經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在股東想退股的話,怎么退合適?
老師,我買的課程有沒有進(jìn)出口的課程
9月新規(guī),要給每位員工買社保。之前有員工自愿不肯買社保,現(xiàn)在有什么策略可以解決公司給一些員工不買社保的情況。自己的公司。
老師,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷了,發(fā)現(xiàn)賬上還有15萬庫存怎么辦,實(shí)際沒有了,也沒有進(jìn)項(xiàng)了,怎么做分錄呢
老師,請(qǐng)問一下有沒有做庫存的表格,一般怎么做出入庫存入?
如果一家集團(tuán)公司有十幾家子公司,合并報(bào)表是一家一家合并抵消的嗎?
老師,我想問一下,如果生產(chǎn)型的出口退稅,比如說他的出口退稅是10萬,但是本月留底稅額才8萬,有2萬的出口稅額沒有抵完的2萬,是不是可以留到下個(gè)月再繼續(xù)抵還是直接就不能抵了
老師,小規(guī)模的小餐飲店的會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)
轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)在企業(yè)所得稅中屬于視同銷售嗎?企業(yè)所得稅中權(quán)屬轉(zhuǎn)移一般視同銷售 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)權(quán)屬也轉(zhuǎn)移了啊該不該視同銷售呢
老師公司分別把酒店 跟 餐飲分別設(shè)立公司有什么優(yōu)勢(shì)?酒店跟餐飲稅率分別是多少?