餐費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,不能進(jìn)項(xiàng)抵扣,明年新增值稅法,可以抵扣了
進(jìn)口關(guān)稅什么情況下可以抵扣? 消費(fèi)稅什么情況下可以抵扣?
什么情況下,餐飲行業(yè)可以計(jì)算抵扣農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)
白酒,什么情況下可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?
住宿費(fèi)發(fā)票在什么情況下可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?
公司取得餐費(fèi)增值稅專用發(fā)票什么情況下可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師們,我有個(gè)煩惱請教一下。公司一位老板,關(guān)于業(yè)績提成,全用費(fèi)用報(bào)銷來抵提成減輕員工繳稅。不合理和存在風(fēng)險(xiǎn)已同分析過,但老板否認(rèn)了我,堅(jiān)持這樣做,我應(yīng)該怎么處理這問題呢?
個(gè)稅申報(bào)時(shí)間是怎么樣的,9月份申報(bào)的是7月份的工資嗎 ?還是8月份的工資
我們上??偣臼歉咝录夹g(shù)企業(yè),有個(gè)分公司在江蘇昆山,我想問下分公司的研發(fā)費(fèi)用可以在總公司加計(jì)扣除嗎,因?yàn)榭偣镜难邪l(fā)費(fèi)用不夠,分公司人員也參與研發(fā)活動(dòng)了,這種情況分公司的費(fèi)用可以加計(jì)扣除么?總公司報(bào)表是合并申報(bào)的企業(yè)所得稅是按分配比例申報(bào),賬務(wù)和增值稅是獨(dú)立核算!
每個(gè)月都可以正常三方協(xié)議繳費(fèi),這個(gè)月怎么突然不可以用了?
你好,老師,如果現(xiàn)金流量表是季報(bào)的話,假如申報(bào)4月份的,我直接拿出一個(gè)3月份的現(xiàn)金流量表按這個(gè)填寫就可以了嗎?
公司的未交增值稅其實(shí)已經(jīng)繳納了應(yīng)改怎么調(diào)整
老師,我單位是小規(guī)模,季度不含稅銷售額<30萬,銷售貨物,我公司開具銷貨發(fā)票,但購進(jìn)貨物,沒有任何進(jìn)貨發(fā)票,老師,這樣,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
請問老師,殘保金,甲公司有從乙公司派來的人員,但是甲公司支付工資,放到甲公司的費(fèi)用,但是乙公司申報(bào)個(gè)稅。殘保金在哪里繳納呢
老師,我想問,我公司是老項(xiàng)目一般納稅人,簡易計(jì)稅,開發(fā)房地產(chǎn),之前營改增前開了發(fā)票給業(yè)主,但是這些發(fā)票當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)是沒有以發(fā)票入帳的,但是按預(yù)收房款已經(jīng)申報(bào)了營業(yè)稅和土增稅,只是有部分發(fā)票沒開完,也就是說比方某業(yè)主交了100萬商鋪款,當(dāng)初我們只開了50萬而已,現(xiàn)在我把差額的補(bǔ)開完給業(yè)主同,那么這發(fā)票怎么入帳呢,分錄怎么做
老師,本月認(rèn)證了幾張用于職工福利費(fèi)的發(fā)票,稅額幾十地需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎