對(duì)受票方來(lái)說(shuō),你開(kāi) 3% 專票的綜合稅負(fù)更低: 增值稅上,專票可抵扣進(jìn)項(xiàng),免稅普票不能,專票能幫對(duì)方少繳增值稅; 企業(yè)所得稅上,兩者稅前扣除效果基本一致(專票按不含稅價(jià)扣,免稅普票按全額扣,金額相近); 所以綜合來(lái)看,3% 專票比免稅普票更能幫對(duì)方降稅負(fù)。
老師我們的全降解地膜是第一批產(chǎn)品,本身已經(jīng)不夠成本的,所以為了業(yè)務(wù)發(fā)展需要虧本出售了,我們的上家也是我們公司的股東之一(是以企業(yè)為股東的不是個(gè)人)他們開(kāi)票給我們是增值稅專用發(fā)票,我們的下家是小規(guī)模納稅人所以我們開(kāi)的是增值稅普通發(fā)票,但是數(shù)量跟金額是跟上家是一樣的,這樣不算是虛開(kāi)發(fā)票吧
老師,免交增值稅公司開(kāi)的是免稅普通發(fā)票,不能開(kāi)具專用發(fā)票,也不能抵扣?,F(xiàn)在公司拓展經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,但是新增的這個(gè)主營(yíng)項(xiàng)目不是免交增值稅的項(xiàng)目,對(duì)方需要我們開(kāi)具專用發(fā)票給他們。這樣可以申請(qǐng)專用發(fā)票嗎?會(huì)不會(huì)導(dǎo)致連免稅得那個(gè)營(yíng)業(yè)收入也變成要交稅了啊?
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給某客戶企業(yè)1萬(wàn)件貨物,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票在金額欄注明不含稅金額400萬(wàn)元;(2)從某原材料供應(yīng)商一般納稅企業(yè)處購(gòu)入一批原材料,取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅合計(jì)226萬(wàn)元;(3)銷售給小規(guī)模納稅企業(yè)一批庫(kù)存半成品,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票注明不含稅金額20萬(wàn)元;(4)從小規(guī)模納稅企業(yè)購(gòu)入一批原材料,取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額5萬(wàn)廠(該生產(chǎn)企業(yè)適用增值稅稅率13%,小規(guī)模納稅企業(yè)適用征收率3%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題,每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算1月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算1月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算1月該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額。
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給某客戶企業(yè)1萬(wàn)件貨物,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票在金額欄注明不含稅金額400萬(wàn)元;(2)從某原材料供應(yīng)商一般納稅企業(yè)處購(gòu)入一批原材料,取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明稅合計(jì)226萬(wàn)元;(3)銷售給小規(guī)模納稅企業(yè)一批庫(kù)存半成品,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票注明不含稅金額20萬(wàn)元;(4)從小規(guī)模納稅企業(yè)購(gòu)入一批原材料,取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額5萬(wàn)廠(該生產(chǎn)企業(yè)適用增值稅稅率13%,小規(guī)模納稅企業(yè)適用征收率3%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題,每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算1月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算1月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算1月該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額。別亂答啊老師,盡快
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給某客戶企業(yè)1萬(wàn)件貨物,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票在金額欄注明不含稅金額400萬(wàn)元;(2)從某原材料供應(yīng)商一般納稅企業(yè)處購(gòu)入一批原材料,取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅合計(jì)226萬(wàn)元;(3)銷售給小規(guī)模納稅企業(yè)一批庫(kù)存半成品,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票注明不含稅金額20萬(wàn)元;(4)從小規(guī)模納稅企業(yè)購(gòu)入一批原材料,取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額5萬(wàn)廠(該生產(chǎn)企業(yè)適用增值稅稅率13%,小規(guī)模納稅企業(yè)適用征收率3%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題,每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算1月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算1月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算1月該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額。有三問(wèn),盡快,老師
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
農(nóng)產(chǎn)品免稅票,對(duì)方不是按照9%可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
同學(xué)你好 他們是一般計(jì)稅的可以抵扣,按九個(gè)點(diǎn)計(jì)算抵扣
開(kāi)具普通發(fā)票10萬(wàn),受票方按照10萬(wàn)元計(jì)入成本,開(kāi)具3%專票,對(duì)方按照97087計(jì)入成本? 所得稅兩者是有區(qū)別的吧?
同學(xué)你好 對(duì)的 是有區(qū)別的
受票方如果稅收規(guī)劃是企業(yè)所得稅,那么開(kāi)普票會(huì)更好,是這個(gè)意思嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣