同學(xué)你好,我給你解答
麻煩老師幫忙解下圖片里面題目、謝謝
老師這個(gè)有做對(duì)嗎 麻煩告知一下 急急急
老師,麻煩您看下圖片,這種怎么開(kāi)票,謝謝
麻煩老師幫忙看下圖片的題,謝謝老師
老師麻煩看一下圖片,謝謝
老師,麻煩請(qǐng)教下:因?qū)W校7月5日學(xué)生放假,故校園超市(沒(méi)掃碼槍?zhuān)瑳](méi)有出入庫(kù)表,不涉及稅務(wù),也沒(méi)有手工記錄的銷(xiāo)售臺(tái)帳)6月30日未盤(pán)點(diǎn),7月1日~5日一直在營(yíng)業(yè),部分商家還進(jìn)了貨,7月6日盤(pán)點(diǎn)后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷(xiāo)售成本無(wú)法得出,學(xué)生刷校園卡消費(fèi),可以導(dǎo)出銷(xiāo)售收入,送貨單也有,追問(wèn),已知5月31日庫(kù)存36010.05元,6月1日~30日進(jìn)貨成本154885.37元,銷(xiāo)售收入237868.55元,7月1日~5日進(jìn)貨成本18569.95元,7月1日~5日銷(xiāo)售收入47724.3元,7月6日清倉(cāng)退貨10090.04元,2月~5月平均銷(xiāo)售成本率為72.698%,6月和7月結(jié)轉(zhuǎn)成本如何分錄
老師,我們學(xué)校超市有獨(dú)立帳戶(hù),每學(xué)期末需把利潤(rùn)上繳至財(cái)政非稅,上繳時(shí)貸方用銀行存款,借方用哪個(gè)科目呢?本年利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
公司用的蟑螂藥殺蟑螂算辦公費(fèi)還是福利費(fèi)
老師,我們是建筑公司,關(guān)于工地零星采購(gòu),臨時(shí)采買(mǎi)的個(gè)別工具,或者吃飯,或者在多家店面買(mǎi)的雜七雜八的小東西,不給開(kāi)發(fā)票的,開(kāi)個(gè)收據(jù),不到500元的入賬后,能稅前扣除嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅季度免稅額現(xiàn)在是多少
請(qǐng)問(wèn)印花稅在哪里報(bào),沒(méi)找到地方
酒店購(gòu)買(mǎi)餐桌抽紙1000盒 應(yīng)該放在什么科目
入庫(kù)原材料3000,應(yīng)付賬款3000元,后來(lái)從倉(cāng)庫(kù)拿出3000元材料,并且應(yīng)付賬款不支付,轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,具體做賬怎么做
買(mǎi)了一家公司會(huì)計(jì)怎么做賬?
老師:個(gè)體戶(hù)開(kāi)始有員工工資了,需要申報(bào)員工的個(gè)稅工資嗎?
老師我公司沒(méi)有核定印花稅的,現(xiàn)在申報(bào)8月份發(fā)票銷(xiāo)售+取得發(fā)票累計(jì)共5756元,這樣算出5756*0.0003/2=0.8634,是要申報(bào)不征稅吧低于1元按次申報(bào)的,還是等到下個(gè)月等多的發(fā)票再一起合并交印花稅呢?
不是個(gè)體戶(hù)的話(huà),平時(shí)增值稅是按季度申報(bào)的話(huà)。印花稅也按照季度申報(bào)吧。
我是公司哦老師,沒(méi)有認(rèn)定印花稅的,目前都是按次申報(bào)現(xiàn)在報(bào)上個(gè)月發(fā)票,老師覺(jué)得現(xiàn)在申報(bào)不用交印花稅還是等下個(gè)月再多的發(fā)票合計(jì)算交印花稅呢?
明白了,那就要用以前的申報(bào)方法,就算不交印花稅也按次申報(bào), 就在本月申報(bào)上月的。不要合并
老師看下我現(xiàn)在申報(bào)按次申報(bào)沒(méi)有認(rèn)定印花稅的,申報(bào)8月份發(fā)票看對(duì)嗎,兩個(gè)發(fā)票,還有實(shí)際結(jié)算跟對(duì)方書(shū)立人不用管吧?
還有現(xiàn)在申報(bào)不征稅低于1元印花稅,怎么做賬報(bào)稅呢
老師看下
對(duì)的。不用管對(duì)方書(shū)立人,因?yàn)椴皇?星號(hào)標(biāo)注。先不管
不用做賬了,只要申報(bào)就行,
不征稅的不用做到營(yíng)業(yè)外收入,增加企稅嗎老師,還是就當(dāng)作沒(méi)有這個(gè)稅費(fèi)產(chǎn)生嗎只申報(bào)不做賬嗎,這樣的話(huà)工商也沒(méi)有這個(gè)稅費(fèi)嗎
對(duì)的。工商上 就是沒(méi)有稅費(fèi)。 不用做賬,因?yàn)樗鼘儆谥苯拥置?。不需要把它體現(xiàn)在賬務(wù)里了, 不是那種 政策性的政府補(bǔ)貼
涉及增值稅和所得稅的要做, 印花稅的,附加稅的,優(yōu)惠不用做