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1:轉(zhuǎn)出未交增值稅 2:未交增值稅借方/貸方分別核算的是什么? 怎樣通俗的理解?

2025-09-07 22:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-07 22:23

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-07 22:24

您好,轉(zhuǎn)出未交增值稅就是月底把該交但還沒交的增值稅單獨(dú)拎出來記賬。比如你這個(gè)月銷項(xiàng)稅10萬,進(jìn)項(xiàng)稅7萬,那么應(yīng)交增值稅就是3萬(10-7=3萬),這時(shí)候就要做分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3萬。這樣操作后,未交增值稅科目就清楚地顯示你欠稅務(wù)局3萬,方便下個(gè)月按時(shí)繳納。 2.未交增值稅的借方和貸方很好理解:貸方就是記錄你欠稅務(wù)局多少錢,就像記賬本上寫著欠款一樣,每轉(zhuǎn)出一筆未交增值稅,貸方就增加;借方則是記錄你已經(jīng)還了多少錢,就像記賬本上寫著已還款,每實(shí)際繳納一筆稅款,借方就增加。舉個(gè)例子,如果你欠稅3萬(貸方3萬),后來實(shí)際繳納了2萬,那么借方就記2萬,這時(shí)未交增值稅科目還剩下1萬(3-2=1萬)的貸方余額,表示你還欠稅務(wù)局1萬沒交。

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快賬用戶1708 追問 2025-09-08 00:00

還有預(yù)交的沒考慮

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學(xué)員你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方是本期要交的稅,借方是多交的稅
2022-08-02
你好 表示你們需要繳納的增值稅的
2023-04-24
同學(xué)你好 這個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-05
你好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 是增值稅下明細(xì)科目,是個(gè)3級(jí)明細(xì) 轉(zhuǎn)出未交增值稅”記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅額; “應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是二級(jí)明細(xì) 和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅平級(jí) 未交增值稅”明細(xì)科目,核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額。 月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目
2021-07-12
同學(xué)你好 不對(duì)的 應(yīng)該繼續(xù)保留這個(gè)余額在“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,直到下一次需要繳納增值稅時(shí),再?gòu)脑撚囝~中抵扣。
2024-04-10
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