同學(xué)你好,完全可以的,
我想問(wèn)一下在9月份申報(bào)表,因?yàn)闆](méi)來(lái)得及開(kāi)發(fā)票,所以在9月份申報(bào)表填了未開(kāi)具收入,等到10月份再回相應(yīng)發(fā)票,但是10月份開(kāi)的發(fā)票因?yàn)橛袉?wèn)題,所以在11月份沖紅部分發(fā)票,但這個(gè)月申報(bào)10月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)在未開(kāi)具發(fā)票收入填回相應(yīng)收入負(fù)數(shù),沖回9月份填的未開(kāi)具發(fā)票收入,以及加上10月份的收入,但申報(bào)表顯示比對(duì)不通過(guò),應(yīng)該怎么填申報(bào)表
老師,小規(guī)模1月開(kāi)了3%的發(fā)票,后來(lái)是1%,發(fā)票沒(méi)有紅沖,按含稅金額1%報(bào)稅了,賬上跟申報(bào)的收入和稅額,這兩個(gè)差額怎么去調(diào)賬
小規(guī)模公司自開(kāi)專票,去年5月應(yīng)該開(kāi)3%,但是誤開(kāi)了一張1%的發(fā)票,申報(bào)表是按3%繳納報(bào)稅的。 7月把5月1%的發(fā)票沖紅了 又重新開(kāi)了一張3%的發(fā)票。 申報(bào)納稅是按實(shí)際稅交的。但是收入對(duì)不上。 這三筆怎么做賬啊
你好,老師,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)4月份是小規(guī)模,開(kāi)了票,5月份轉(zhuǎn)為一般納稅人了,但是5月份紅沖了4月份開(kāi)出去的票,紅沖發(fā)票的稅點(diǎn)是1%、不用重新開(kāi)具的,當(dāng)月也不用開(kāi)票,相當(dāng)于所屬期5月份的收入是負(fù)數(shù)紅沖小規(guī)模時(shí)期的票,請(qǐng)問(wèn)這種情況增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)呢
老師,11月份我們開(kāi)了一張電子專票,已經(jīng)申報(bào)收入了,現(xiàn)在12月份,客戶說(shuō)要把這張票沖紅,1月份再重新按另一個(gè)公司名稱來(lái)開(kāi),那我們能1月份再?zèng)_紅,然后1月份再開(kāi)正確的發(fā)票嗎?這樣一正一負(fù)不用做賬務(wù)調(diào)整了?這樣可以嗎?
今天財(cái)管有道題:投資收益率10%,通貨膨脹率2%,求實(shí)際收益率 老師,這個(gè)答案是多少
老師,需要問(wèn)他發(fā)票他們一般給客戶是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的嗎?問(wèn)的話是不是顯得不專業(yè)
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開(kāi)票員
咨詢下:這個(gè)地方 為什么不用售價(jià)400萬(wàn)元,而選擇了成本價(jià)350萬(wàn)元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個(gè)確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)政府補(bǔ)貼中收到國(guó)補(bǔ)的會(huì)計(jì)分錄說(shuō)一下,謝謝
請(qǐng)樸老師解答,謝謝老師,請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)D怎么理解,請(qǐng)老師舉個(gè)例子,怎么還有當(dāng)期所得稅計(jì)入所有者權(quán)益的,不應(yīng)該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計(jì)入所有者權(quán)益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對(duì)上月的金額是否正確,多個(gè)賬戶都有承兌匯票,但出納收到票據(jù)那邊是如實(shí)入的某個(gè)賬戶,做賬都是統(tǒng)一掛應(yīng)收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個(gè)卡號(hào),這個(gè)怎么對(duì)賬
行,那我不作廢發(fā)票了
不用紅沖,有小數(shù)點(diǎn)尾差是正常的