您好,如果是機械帶人操作開具建筑服務*機械費,這種不屬于勞務分包,
老師好!我剛涉足建筑業(yè),現(xiàn)在一家勞務公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務分包,我們自己發(fā)民工工資。1、現(xiàn)在我使用的科目是新準則的科目,合同履約成本-人工費,材料費等,可以嗎?還是要按勞動派遣的公司來做賬?2、勞務成本這個科目和合同履約成本-人工費怎么區(qū)分?3、按照完工百分比來確認收入,那么我發(fā)出去的工資難道也要按百分比來計入主營業(yè)務成本?4、我現(xiàn)在是 計提借:合同履約成本-人工費 貸:應付職工薪酬,發(fā)放 借應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金(銀行存款),直接結轉借主營業(yè)務成本貸合同履約成本-人工費,按照成本倒推確認收入,希望老師給詳細分析,教我如何做好
請問一下,小規(guī)模納稅,工程公司是,主營業(yè)務有提供勞務,設備租賃等。做工程時有出租機器設備的收入,也有提供勞務的收入,那在確認收入時,是不是可以把這兩個收入都放在主營業(yè)務收入里,而不需要把設備租賃的收入放進其他業(yè)務收入里?還有如果是分包一部分給其他單位做,開回來勞務費的普通發(fā)票給我們,我們進賬時是不是可以計入 借:工程施工—合同成本—勞務費 貸:應付賬款?
老師對于勞務合同而言,我是一般納稅人,勞務方給我開票3%勞務票,導致我公司少抵扣進項票,因為我們給甲方開具9%工程款發(fā)票!老師這種勞務合同,小的輔材由他們勞務公司自行采購,我怎樣在合同中約定比例,一部分開勞務票3%,一部分開成輔材的材料票13%!勞務公司可以這樣開具嗎?老師!怎樣約定這個比例,確保我們稅金不受損失!比如主體勞務合同怎樣簽訂!安裝勞務合同怎樣簽訂!
老師您好,我們做為總包方取得一項工程項目的施工權,需要給甲方開具9%增值稅專用發(fā)票?,F(xiàn)在我們項目里有施工,還有材料采購,還有設備租賃項目很多,請問我們的進項發(fā)票怎么開具?材料就是購銷合同嗎?那人工部分呢?勞務嗎?
老師 總包把勞務工程給到分包單位,分包再分給我們單位(屬于分包再分包),分包現(xiàn)在給總包開票3%專票,然后這3%直接預繳在項目當?shù)亓?,我們再分包的這種還要在項目當?shù)仡A繳一次稅款。并且分包單位只是勞務公司,預繳后抵扣不回來。這種情況如何給分包單位提供成本票?不想重復多繳稅款勞務預繳都是全額繳納3%,總包單位只是勞務公司,所以預繳的不能抵扣回來,除非辦理退稅我們再分包單位給分包單位開了發(fā)票后,分包單位不能抵扣,也不愿意去辦理退稅,因為本身勞務就不允許再分包,再分包屬于違規(guī)行為收據(jù)都不能算正式票不能入賬我要給分包單位提供成本收據(jù)是收款首先收據(jù)是不可以單獨做憑證的收據(jù)不屬于正式票據(jù)
老師 我想問下 中級實務老師 這種題 那些文字和算式要寫嗎 還是直接寫分錄就可以
這個招聘要求要登記總賬是什么意思?怎么登記呀?在財務軟件里怎么登記哦
老師,幫我看看這題怎么算,不太會
寫其它債券投資對嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權,也要交契稅嗎
稅務系統(tǒng)上的23年二季度的財務報表主營業(yè)務收入少報了99元,稅務局讓我們調整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務報表利潤表主營業(yè)務收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產總額平均值和資產負債表資產平均值不一致,需要修改。我是應該改哪里
財務bp需要涉及稅務風險預測嗎
農業(yè)公司為政府種植農作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
勞務分包合同體現(xiàn)的一般是勞務基本都是勞務占比,帶少量輔材,