?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
1.品牌授權(quán)管理費計入什么科目,需要分期攤銷嗎、 2.加盟合作經(jīng)營費有45萬計入什么科目,需要分期攤銷嗎、 3.加盟費開店期初是法人老婆個人賬戶對私支付的,現(xiàn)在發(fā)票以公司抬頭開進來了,這賬要怎么平呢? 4.經(jīng)營中需要開票的在開,不需要開票的營業(yè)款都進了法人老婆的個人支付寶,公賬上需要發(fā)工資報稅款不夠了也是她直接私對公轉(zhuǎn)入,掛的其他應(yīng)付款,開票的少,現(xiàn)在掛其他應(yīng)付款很多了,需要怎么處理?
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,按開票計算收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。不開票,就不結(jié)轉(zhuǎn)。工人工資平時計入勞務(wù)成本,未結(jié)轉(zhuǎn)前在資產(chǎn)負債表的存貨欄顯示。因為工程未到結(jié)款期,所以勞務(wù)成本的借方余額年末也未結(jié)轉(zhuǎn)。專管員說我們是服務(wù)業(yè),報表上不讓有存貨,讓調(diào)賬調(diào)表。因為請問我需要怎么做?
平行結(jié)轉(zhuǎn):升達有限公司生產(chǎn)的甲產(chǎn)品經(jīng)過三個生產(chǎn)車間完成。原材料于生產(chǎn)開始時一次投入,各生產(chǎn)車間的在產(chǎn)品完工程度均為50%。由于該產(chǎn)品在各步驟的半成品不對外出售,管理上也不需要計算各步驟半成品成本,所以,該企業(yè)采用平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法計算產(chǎn)品成本,而且采用約當產(chǎn)量法計算應(yīng)計入產(chǎn)成品份額。有關(guān)資料如不同如下:產(chǎn)品生產(chǎn)情況表數(shù)量單位:件項目一車間二車間三車間產(chǎn)成品月初在產(chǎn)品304030本月投產(chǎn)或上車間轉(zhuǎn)入180190200本月完工或轉(zhuǎn)入下車間190200210210期末各車間在產(chǎn)品數(shù)量203020完工程度50%50%50%各車間月初、本月生產(chǎn)費用資料金額單位:元項目直接材料直接人工制造費用合計第一車間月初在產(chǎn)品成本80009607209680本月生產(chǎn)費用144003360252
陽光工廠生產(chǎn)豆前品,需要經(jīng)過第一車間、第二車間和第三車間三個基本生產(chǎn)車問加工完成。原材料在第一車間生產(chǎn)開始時一次性投入,各車間的工資和費用發(fā)生比較均衡,各生產(chǎn)車間的在產(chǎn)品完工程度均為50%。由于該產(chǎn)品在各車間的半成品不對外出售,管理上也不需要核算各車同半成品生產(chǎn)成本,所以為簡化核算,企業(yè)采用約當產(chǎn)量法計算各步驟應(yīng)計入產(chǎn)成品的成本份額。20xx年12月有關(guān)產(chǎn)量記錄和生產(chǎn)費用記錄資料見表1和表2。 要求:根據(jù)上述資料,采用平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法計算產(chǎn)品成本,并將計算結(jié)果直接填入產(chǎn)品成本計算單以及完工產(chǎn)品成本 匯總計算單。 〔將答案以表格的形式寫在答題紙上>
老師 我想問下 中級實務(wù)老師 這種題 那些文字和算式要寫嗎 還是直接寫分錄就可以
這個招聘要求要登記總賬是什么意思?怎么登記呀?在財務(wù)軟件里怎么登記哦
老師,幫我看看這題怎么算,不太會
寫其它債券投資對嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財務(wù)報表主營業(yè)務(wù)收入少報了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務(wù)報表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險預(yù)測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
您好,法人不在公司也不參與管理,一般不需要在工資表里做他的工資。工資是給實際干活的人發(fā)的,如果法人只是掛名不干活,發(fā)工資可能會被稅務(wù)局認為是虛假支出,到時候公司要多交稅。不過如果法人真的偶爾幫忙處理公司事務(wù),可以簽個勞務(wù)協(xié)議,按勞務(wù)報酬給錢,這樣更合規(guī)。 2.財務(wù)軟件試算不平衡,先檢查是不是錄入錯了數(shù)字或者借貸方向搞反了。比如資產(chǎn)類科目應(yīng)該在借方,如果誤填到貸方就會不平衡。然后核對期初余額對不對,比如上期結(jié)轉(zhuǎn)的100萬,這期是不是正確帶過來了。再看看有沒有漏記賬的憑證,比如有一筆50萬的收入沒記賬,那就會差50萬(100-50=50萬)。最后可以打印科目余額表,逐個科目比對,找出差異在哪,改完再重新計算平衡
謝謝老師!
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!