借:原材料——受托加工材料 40萬 貸:應(yīng)付賬款——客戶(或單獨設(shè)置“受托加工款”科目)40萬 借:委托加工物資 (發(fā)出材料成本) 貸:原材料——受托加工材料 借:委托加工物資 15萬(價稅合計,因普通發(fā)票不能抵扣進項稅) 貸:應(yīng)付賬款——某加工點 15萬 借:庫存商品 (發(fā)出材料成本%2B15萬加工費) 貸:委托加工物資 借:應(yīng)收賬款——客戶 90萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (90萬/1.13,假設(shè)適用13%稅率) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 (發(fā)出材料成本%2B15萬加工費%2B自有加工成本) 貸:庫存商品 借:應(yīng)付賬款——客戶 40萬(沖銷受托材料款) 貸:原材料——受托加工材料 40萬

老師好,我剛來這個公司上班,公司是飼料加工廠,平時都是客戶把原材料發(fā)到我們公司,我們負責(zé)加工,然后加工好,代客戶發(fā)給他的客戶,然后他再給我們結(jié)加工費,請問老師我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理?比如,收到原材料怎么做,領(lǐng)料加工生產(chǎn)怎樣做會計分錄,完工產(chǎn)品入庫怎么做?然后把完工產(chǎn)品發(fā)給客戶怎么做?客戶給我們結(jié)加工費怎么做?我們水電費,員工工資,包裝費,運費,麻煩老師,教教我這些分錄都怎么做?
老師。我接手了一個銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購發(fā)票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會計的賬我有點看不懂。因為我們是代賬。我想問下。收購發(fā)票開具的時候。 借: 原材料 增值稅—進項稅額 貸:銀行存款/其他應(yīng)付 那既然原材料增加了后面應(yīng)該有入庫單,入庫數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請問這里的原材料數(shù)字要不要和收購入庫的原材料數(shù)字對上呢。上一個會計做的都會少一些。因為活蝦都會有損耗死亡嗎?
老師好!我們是生產(chǎn)公司,但是目前沒有買設(shè)備和人員,接到訂單都是找外面加工廠代工,以前代賬公司做賬都是直接生產(chǎn)領(lǐng)料, 借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料 沒有走委托加工科目,代工發(fā)票入到制造費用代工費。直接結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣做可以嗎?沒問題我以后也這樣操作,還有一些加工費是不給我們開票的,應(yīng)該怎么處理呢?
老師我公司說服裝公司,然后有的是自己買料加工成品賣給某公司開票服裝,然后是有的就是做服裝加工(掙加工費的)給客戶開服裝加工費,因為我們干不過來就把這批賺加工費的活給了另一個服裝公司,讓他們加工,他們給我們開加工費發(fā)票,然后我們再給客戶開服裝費發(fā)票,當那個服裝加工公司給我們開服裝加工費發(fā)票這個我是做借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費貸應(yīng)付賬款嗎,然后我給客戶開票應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費可以這樣嗎
老師,這筆分錄是怎么做的嗎? 15、甲公司為一般納稅人,2020年1月1日發(fā)出一批實際成本為240萬元的原材料,委托乙公司加工應(yīng)稅消費品,收回后以不高于受托方的計稅價格直接對外出售。2020年5月30日,甲公司收回乙公司加工的應(yīng)稅消費品并驗收入庫。甲公司根據(jù)乙公司開具的專用票向乙公司支付加工費12萬,增值稅1.56萬,另支付消費稅27萬。甲公司該批應(yīng)稅消費品入賬價值是? 1、2020年1月1日發(fā)出一批實際成本為240萬元的原材料,委托乙公司加工應(yīng)稅消費品 借:委托加工物資 240萬 貸:原材料 240萬 2、2020年5月30日,甲公司收回乙公司加工的應(yīng)稅消費品并驗收入庫。加工費12萬,增值稅1.56萬,另支付消費稅27萬 借:委托加工物資 12 應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅 27 貸:銀行存款 39 借:庫存商品 279 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待認證進項稅 1.56 貸:委托加工物資 252 應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅 27 銀行存款 1.56
老師您好,我的貨物進價是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號到8號休息,一個新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個人所得稅里申報他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計算稅金嗎
財務(wù)專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師那我做的分錄就是對的是吧
同學(xué)你對的,沒有問題