通??芍苯影?0萬(wàn)*5%扣稅
老師好。我們公司給甲掛靠公司的甲方開了10萬(wàn)的票,9個(gè)點(diǎn)。然后現(xiàn)在收到款要將錢打給甲,公司要求扣除我們的開票稅金后余額打給你甲,要求甲公司給我們公司開對(duì)應(yīng)金額的發(fā)票,甲準(zhǔn)備給我們開13個(gè)點(diǎn)的材料票。所得稅和附加稅金額算出來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)怎么將這2個(gè)稅金折算成13點(diǎn)讓對(duì)方給我們開票
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費(fèi)稅金由他們本人承擔(dān),比方說(shuō),簽訂100萬(wàn)合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬(wàn)材料中有13% 和3%稅票,老師您說(shuō)我提前扣除他們稅點(diǎn) ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說(shuō)有的13%票, 這個(gè)票據(jù)也是真實(shí)的,我到時(shí)候退給他們稅點(diǎn)時(shí)候,我是按照13%開票稅率點(diǎn)退給他們?還是按照多少退給他們老師,實(shí)際操作時(shí)候沒(méi)弄過(guò)!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費(fèi)用折合到10%了!咨詢別人,他們說(shuō),建筑稅負(fù)率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說(shuō)的比較亂,就像我舉例,怎么到時(shí)候按照什么退給他們稅點(diǎn)錢,比方說(shuō)我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點(diǎn) 我就得吃虧了,折合起來(lái),需要繳稅了! 但是當(dāng)時(shí)是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
請(qǐng)問(wèn), 1,我稅前金額10萬(wàn),但是對(duì)方開票后含13個(gè)點(diǎn)稅,只開了10萬(wàn)的票給我,這樣算起來(lái)我這邊虧了嗎? 2,因?yàn)閷?duì)方裸價(jià)10萬(wàn),根據(jù)協(xié)商,我們要退9個(gè)點(diǎn)的稅額給他,也就是9千。但是考慮到他只開了10萬(wàn)的票給我,所以我認(rèn)為我們應(yīng)該只退10/1.13*0.09的稅額給他,而不是9千的稅額。 請(qǐng)問(wèn)老師我的邏輯是否正確?謝謝
你好,老師,我們公司銷售給一個(gè)公司貨物11.3萬(wàn),隨后對(duì)方銷售退回部分貨款2340 ,對(duì)方讓打個(gè)私戶上。我們需要退這個(gè)錢給對(duì)方,然后我們要求扣減稅點(diǎn)(增值稅+所得稅),這個(gè)應(yīng)該扣減多少?老師幫我列一下怎么算?我們公司是一般納稅人。
老師,比如我有一個(gè)項(xiàng)目100萬(wàn)元,要掛靠其他公司,對(duì)方先預(yù)扣我13個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),即13萬(wàn),回頭能開回多少個(gè)點(diǎn)就退回我多少稅費(fèi),我想問(wèn),我以什么形式開,成本最小,開到的稅費(fèi)最大呢
公司去年走中信保,索賠賠了2023年的客戶欠款,視同收匯,所以當(dāng)年的報(bào)關(guān)可以全額退稅,現(xiàn)在問(wèn)題是2023年跟客戶對(duì)賬有扣除當(dāng)年以及前1年度的質(zhì)量扣款,這部分扣款以后收不回,但是退稅正常退了,最終這個(gè)未收款怎么處理?
實(shí)繳的注冊(cè)資本,減資需要做那些
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)表是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤(rùn)表申報(bào)?
籌建中企業(yè)繳納的契稅,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)以及人防易地建設(shè)稅分別入什么科目
請(qǐng)問(wèn)老師,專家?guī)斓膶<业轿覀儐挝粰z查,他們的交通費(fèi),住宿,吃飯,我們單位可以報(bào)銷嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬(wàn),專票3萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)老師3個(gè)問(wèn)題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)的額度是專票+普票合計(jì)超過(guò)30萬(wàn),普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請(qǐng)了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來(lái)單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷嗎?(是國(guó)有企業(yè))
無(wú)形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問(wèn)一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評(píng)估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評(píng)估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
這樣算的數(shù)也比給他開的票的稅額少,那我們是不是虧了
是 的,另外還涉嫌虛開發(fā)票