您好,是少交增值稅嗎?
例如:本月要開銷項票58萬(含稅價),那么我要按13%交稅,我需要認證多少的進項票呢?(假設你公司是一般納稅人,增值稅稅率是9%,有未開票稅額247.17,未認證的進項稅額12529.98)
一般納稅人,進賬比較多,有銷售額,成本是認證多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少嗎?比如當月銷售額30萬,為了不交稅,就認證31萬抵扣,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本是按31萬結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師你好,一般納稅人開票額10萬,沒有進項,有辦法先少交點增值稅,下個月有了進項抵一下
我們公司是一般納稅人,本月只有銷項金額200元,沒有進項票,那我可以正常按照200元的銷項金額申報增值稅吧?我有大額進項可以選擇先不認證可以嗎?就按銷項多少就交多少增值稅可以吧?
一般納稅人,銷售不含稅:13230.08,銷項稅額:1719.92進項不含稅:11327.43,進項稅額:1478.57。夠抵扣稅嗎?。還有拿多少回來,要交多少稅
新到了一家公司,之前是代賬公司做的,直接填寫報表,居然沒有賬本,現(xiàn)在要從1月開始做,那我國稅網(wǎng)的每月申報的報表,也需要挨著更正嗎
老師,假如我們是小規(guī)模納稅人,8月收到美團1000元營業(yè)款,主營業(yè)務收入其實是1500元,我們只收到了1000元應收賬款,其中500被扣平臺費,但是這500元的發(fā)票是9月開給我們的,那8月份,這筆500元銷售費用平臺費的分錄要怎么寫,9月到票了要怎么入賬比較合規(guī)。
生產(chǎn)60萬噸對應的攤銷分錄怎么做
報個稅的任職日期與離職日期應該怎么填。申報八月工資
自建房屋面結(jié)構和水電由不同的承辦方建造的,房產(chǎn)原值是屋面結(jié)構的造價還是兩個一起的
樸老師接,去年出口的數(shù)據(jù)沒有開發(fā)票,小規(guī)模納稅人,申報表也沒申報,但是所得稅報的正常數(shù)據(jù)。今年把發(fā)票補開了。我們這個去年和今年的申報表數(shù)據(jù)應該怎么填寫?
老師,我在稅務系統(tǒng)里面錄入存款賬號報告時,怎么顯示“該行政區(qū)劃下無銀行行別數(shù)據(jù)”呀
請教下老師,納統(tǒng)數(shù)據(jù),銷售額包不包括出口收入,,購進額包不包括出口對應的購金額呢
請問老師我一次采購分批報關出口這樣還能退稅嗎?采購發(fā)票是2024年12月就有了,25年08月才報關完
老師,假如我們是小規(guī)模納稅人,8月收到美團1000元營業(yè)款,主營業(yè)務收入其實是1500元,我們只收到了1000元應收賬款,其中500被扣平臺費,但是這500元的發(fā)票是9月開給我們的,那8月份,這筆500元銷售費用平臺費的分錄要怎么寫,9月到票了要怎么入賬比較合規(guī)。
是的,這個月少交點,下個月再交點,分兩個月交
不能,這種一定要有進項才可以,不可以這么操作
9月剛開進的進項,能認證到8月嗎?
不可以的,這種是絕對不行的
那只有正常交增值稅了
是的,這種進項一點辦法也沒有