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Q

老師,如果有付款,沒有拿到票,怎么辦?

2025-09-05 12:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-05 12:28

您好,先掛往來,收到發(fā)票再沖賬

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快賬用戶3589 追問 2025-09-05 13:00

我直接借費用了,去年的了,我都忘了咋回事了。先掛往來怎么記?借啥貸啥

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齊紅老師 解答 2025-09-05 13:03

你入費用,匯算清繳也沒調增嗎?

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快賬用戶3589 追問 2025-09-05 13:06

沒有啊,嗚

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齊紅老師 解答 2025-09-05 13:09

那你現在調下賬吧,一正一負沖平

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快賬用戶3589 追問 2025-09-05 13:11

把這筆調成負數?然后再咋記

把這筆調成負數?然后再咋記
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齊紅老師 解答 2025-09-05 13:14

然后再做正數就可以

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快賬用戶3589 追問 2025-09-05 13:15

是,正數的,再咋記?

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齊紅老師 解答 2025-09-05 13:17

借:其他應付款
貸:利潤分配-未分配
再做相反的分錄就可以

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快賬用戶3589 追問 2025-09-05 13:31

假如不是去年的,是今年的,付款沒收到票咋弄

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齊紅老師 解答 2025-09-05 13:33

暫估入賬,收到發(fā)票直接沖賬,一樣的處理

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你好!比如借管理費用-辦公費 貸應付賬款
2024-07-01
您好,只能做無票支出入賬了。
2020-10-22
你好,對方有給你們提供貨物嗎??
2020-10-20
你好,預付工程款,沒有拿到發(fā)票 借 :預付賬款,貸:銀行存款?
2021-08-05
你好,對方的收款收據,不需要蓋一個銀行付訖章啊
2023-02-16
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