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老師,查賬發(fā)現(xiàn)有一筆兩千多的應(yīng)付賬款三年多了,一直沒人催付款,請問這個要怎么處理?

2025-09-05 11:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-05 11:19

同學(xué),你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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快賬用戶3209 追問 2025-09-05 11:22

那還查到暫估應(yīng)付某供應(yīng)商的賬款10萬,同時又發(fā)現(xiàn)應(yīng)付該供應(yīng)商的賬款負(fù)9.5萬,問了以前的人說是當(dāng)時沒注意到已經(jīng)暫估,所以付款的時候沒沖暫估,而是直接做到應(yīng)付賬款,那現(xiàn)在這兩個可以直接沖嗎?多出來的0.5萬又該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-09-05 11:24

同學(xué),你好
可以沖的,多出來的0.5暫估,暫估的成本,如果是以前年度的,要轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整科目

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快賬用戶3209 追問 2025-09-05 11:26

那還得更改以前的匯算清繳報表嗎?本年度調(diào)增減就行

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齊紅老師 解答 2025-09-05 11:29

同學(xué),你好
本年調(diào)整

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快賬用戶3209 追問 2025-09-05 11:32

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-05 11:35

不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!

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同學(xué),你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2025-09-05
您好,注銷一般要將資產(chǎn)負(fù)債清理為0只余實(shí)收資本,往來沒法清理的記入營業(yè)外收支,有利潤未分配的交納20%分紅稅后分給股東
2023-06-28
你好 對方給你提供了貨物 借庫存商品貸應(yīng)付帳款 正常做賬 匯算清繳調(diào)增
2021-05-08
那么老板寫個說明,計(jì)入營業(yè)外支出,做納稅調(diào)增
2025-03-27
你好! 對于企業(yè)長期掛賬無法清理的預(yù)付賬款,應(yīng)當(dāng)分析預(yù)付掛賬原因,做出不同的處理: (1)如果是確實(shí)無法收回的款項(xiàng),可以作為資產(chǎn)損失。并在企業(yè)所得稅匯算清繳時進(jìn)行專項(xiàng)申報 (2)如果是實(shí)際貨物或相關(guān)的成本已經(jīng)發(fā)生,只是沒有取得發(fā)票,未作賬務(wù)處理,建議做相關(guān)賬務(wù)處理。因?yàn)闀?jì)記賬應(yīng)當(dāng)“據(jù)實(shí)記賬”而不是“憑票入賬”,但是稅前要扣除的話,就需要相關(guān)憑證,因此會產(chǎn)生稅會差異。
2024-04-06
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