同學(xué),你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
老師,你好,請問一下去年的賬是財(cái)務(wù)公司做的,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年年底有兩筆應(yīng)付款財(cái)務(wù)公司做到法人應(yīng)付賬款里了,實(shí)際那時候公司和法人都還沒有付款。這個月公司賬戶才付款到那個公司?,F(xiàn)在財(cái)務(wù)這里我應(yīng)該怎么處理呢
去年支付一筆款1200,計(jì)入借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,沒有計(jì)入成本,第二個賬單直接扣出這筆費(fèi)用1200,相當(dāng)于沒有支付,多了1200,請問今年要怎么做賬,實(shí)際這次款是應(yīng)該要付的,
老師一直掛的預(yù)付賬款,一直都沒有開發(fā)票來要怎么處理?掛了3年多了
老師,我賬面上有些應(yīng)收賬款,實(shí)際款都已經(jīng)回來了,實(shí)際是好多年前的應(yīng)收抵應(yīng)付的一些發(fā)票沒有及時入賬導(dǎo)致,年頭太多了沒發(fā)查清了,現(xiàn)在要處理這些應(yīng)收賬款我該怎處理
老師,查賬發(fā)現(xiàn)有一筆兩千多的應(yīng)付賬款三年多了,一直沒人催付款,請問這個要怎么處理?
老師,您好。我沒有銷售醫(yī)療器械的資質(zhì),我委托有資質(zhì)的單位幫我賣,受托方給客戶開發(fā)票,給我開代銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在扣除服務(wù)費(fèi)后將剩余貨款轉(zhuǎn)給我。這種情況下,我是否還需要給受托方開這筆貨款的發(fā)票?
老師您好,一般納稅人取得小規(guī)模開具的農(nóng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,票面稅率是3%,不能直接抵扣,應(yīng)該怎么抵扣,以及會計(jì)分錄怎么做啊,老師
老師就是社保的增員減員需要用到CA證書嗎?
我們是一家大型商場,對撤場鋪面重新安裝配電設(shè)施,做簡單裝修,這是計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎?攤銷幾年呢?
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在需要異地申報個稅,您能說一下具體申報流程嗎?
@樸老師,填寫當(dāng)月和年度累計(jì)余額
應(yīng)付賬款直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入可以嘛
我的票這個月開進(jìn)來了 但我還沒有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳
老師,我們有個興業(yè)銀行的賬戶,興業(yè)銀行公戶往興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶轉(zhuǎn)3萬,興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶發(fā)工資2萬,這種可以給我列個分錄嗎?就是在興業(yè)同一個網(wǎng)銀里面操作,從興業(yè)銀行公戶轉(zhuǎn)到興業(yè)代發(fā)工資專戶
老師我們公司是新開立的社保賬戶,那醫(yī)保賬戶員工的工資分別寫多少?我們想按最低社?;鶖?shù)交社保
那還查到暫估應(yīng)付某供應(yīng)商的賬款10萬,同時又發(fā)現(xiàn)應(yīng)付該供應(yīng)商的賬款負(fù)9.5萬,問了以前的人說是當(dāng)時沒注意到已經(jīng)暫估,所以付款的時候沒沖暫估,而是直接做到應(yīng)付賬款,那現(xiàn)在這兩個可以直接沖嗎?多出來的0.5萬又該怎么處理?
同學(xué),你好
可以沖的,多出來的0.5暫估,暫估的成本,如果是以前年度的,要轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整科目
那還得更改以前的匯算清繳報表嗎?本年度調(diào)增減就行
同學(xué),你好
本年調(diào)整
好的 謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!