比如未確認(rèn)收入
借:預(yù)收賬款
貸:利潤分配-未分配
應(yīng)交稅費(fèi)
老師,本年我調(diào)整了上一年度未確認(rèn)的收入,還有結(jié)轉(zhuǎn)的成本,在填年度匯算清繳的時(shí)候填寫哪個(gè)表呢?
老師,匯算清繳,比如入了22年賬的成本5W,結(jié)果5月30日前只收到3W成本票,那怎么在納稅調(diào)整表填寫調(diào)減成本?
老師,23年主營業(yè)務(wù)成本多做了,見前兩個(gè)截圖。在24年賬上怎么做分錄調(diào)整?23年截圖這筆主營業(yè)務(wù)收入在24年紅沖了普票,在24年賬上怎么做分錄調(diào)整?此3筆憑證在24年做23年匯算清繳怎么填表調(diào)整?湖北稅局,填不了調(diào)整啊
我們有一筆收入,貨是24年12月發(fā)的,賬上沒處理。1月份確認(rèn)了收入成本,現(xiàn)在稅務(wù)要我們把一月份的收入確認(rèn)在12月份,成本到匯算清繳時(shí)候去調(diào)整!我想問下,那是不是24年財(cái)報(bào)不用動(dòng)了?25年的賬上要怎么調(diào)?
我們12月份的部分收入做到1月份了,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們收入要確認(rèn)到12月份,成本可以匯算清繳的時(shí)候調(diào)整,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄?24年的財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么調(diào)整?
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動(dòng)合同,請問這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報(bào)的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個(gè)數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個(gè)紅筆批注的意思對不對
老師年金成本跟年金凈流量相反,考試時(shí)候可以直接算年金凈流量然后再加個(gè)負(fù)號(hào)嗎?
請教一下,我財(cái)管和實(shí)務(wù)都沒有系統(tǒng)學(xué),那我7號(hào)去考試,你感覺我可以去研究一下,上機(jī)系統(tǒng)的什么東西嗎?或者臨時(shí)抱哪塊的佛腳?
#提問:老師:領(lǐng)取新公司的營業(yè)執(zhí)照前,法人要在手機(jī)微信里下載電子營業(yè)執(zhí)照,請老師把操作步驟發(fā)下給我,我為什么總提示未查詢到要下載的公司呢?
老師,算稅前利潤時(shí)等=息稅前利潤-財(cái)務(wù)費(fèi)用。但計(jì)算財(cái)務(wù)杠桿時(shí),財(cái)務(wù)杠桿=息稅前利潤÷稅前利潤,公式里的稅前利潤=息稅前利潤-財(cái)務(wù)費(fèi)用-優(yōu)先股股息。這里的兩個(gè)稅前利潤實(shí)際意義上是不一樣對嗎?
混合征收,是簡易計(jì)稅+一般納稅人模式,電費(fèi)13%、綜合管理費(fèi)6%(一般納稅人稅率),用于電費(fèi)和綜合管理費(fèi)的項(xiàng)目是可以部分抵扣的,現(xiàn)行電費(fèi)全額抵,綜合管理費(fèi)按專票比率20%抵扣,其他是要轉(zhuǎn)出的,租費(fèi)是簡易計(jì)稅5% 老師,這個(gè)怎么理解
老師我們是一家建筑公司,總公司在河南,因?yàn)樵诤颖庇幸粋€(gè)項(xiàng)目就在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,我去河北這邊的稅務(wù)局咨詢讓他看看分公司這個(gè)用不用預(yù)交稅費(fèi),他給我的是不用預(yù)交,我想問一下,就是這個(gè)在開票前還用不用做跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)以及在開數(shù)電發(fā)票是備注欄的跨區(qū)域標(biāo)識(shí)是選擇是還是否呢
成本多計(jì)
借:應(yīng)付賬款
貸:利潤分配-未分配
老師是按照審計(jì)報(bào)告上的調(diào)整來調(diào)整賬上的數(shù)據(jù)嗎
不一定,這個(gè)也有可能是你們平時(shí)沒有發(fā)票入賬沒有調(diào)賬
像老師說的這種情況還用調(diào)整嗎
暫估的成本,如果沒有發(fā)票,要沖掉的