是的,是用新的來報了。
老師,我上個月開了出口發(fā)票,也在這個月26號申報了增值稅,也填了出口銷售金額在主表上,但是生產(chǎn)企業(yè)離線版申報還沒有申報,有關(guān)系的嗎?因為申報的海關(guān)代碼是新的,在稅務(wù)系統(tǒng)上還是舊的,所以前幾天我申請變更,直到今天下行才審核通過,那請問我現(xiàn)在再申報可以嗎,還是等到下個月15號前申報?
去年租的房租普票,對方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票,我們收到了是真實的業(yè)務(wù)關(guān)系我們付的房租款對方給開的票,但稅局說這是虛開發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報年報并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進(jìn)行申報的,這個房租我們?nèi)氲氖枪芾碣M用也不存在進(jìn)成本里。本來就沒填進(jìn)成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數(shù)據(jù)就沒填在成本在更正申報數(shù)據(jù)還和以前一樣。
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時候累計收入超過了500萬,在11月份的時候稅局那邊強制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時候公司沒有收到稅務(wù)通知書,就沒有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號-8號都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去,合同也是前幾個月份的,現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票,我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開稅率就公司承擔(dān)了,并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會不會有什么影響?
老師,我們公司是做編織袋加工的,22年6月設(shè)立,但是一直是記賬公司做賬報稅,只做了專票的進(jìn)銷,費用都沒有做過,今年還沒匯算呢。我想請問老師,去年的費用,我今年還能做進(jìn)來嗎,之前的申報表,還可以改嗎? 目前我們正在變更法人。情況是這樣的,去年是三個人合伙做呢,最后那兩個股東不出錢,一直是我老板墊資,現(xiàn)在那兩個股東退出了,我們要把營業(yè)執(zhí)照由別人的名字變到老板娘名下了。那去年將近八十多萬的費用,我現(xiàn)在還能做嗎
原來是個體戶,也在稅務(wù)報到登錄過。我在我的辦稅人身份切換里可以看到這家企業(yè)。然后這家公司后面去修改了名稱,性質(zhì)變成了企業(yè),目前應(yīng)該是小規(guī)模。我今天登錄我的身份切換里查詢不到這家企業(yè)了。是什么原因。稅務(wù)也沒有變啊。需要重新在稅務(wù)報到嘛?
我有兩個問題,第一為什么預(yù)交的3.18增值稅為什么不用交城市維護(hù)建設(shè),教育建設(shè)稅和附加稅呢,第二,而且這里的城市維護(hù)建設(shè)稅和附加稅為什么沒有減半征收呢?
請問體檢中心的體檢業(yè)務(wù)中包含的早餐費和茶歇費如何入賬?
出現(xiàn)黃色感嘆號,不知道該怎么填
老師24年的匯算清繳調(diào)整的收入成本賬上在25年還用調(diào)整嗎,調(diào)整的話分錄怎么寫,比如收入在預(yù)收未確認(rèn)收入,成本多計,謝謝
老師,網(wǎng)上查發(fā)票的真實能否查到發(fā)票的具體內(nèi)容
老師好,社會平均工資是稅前應(yīng)發(fā)工資嗎?
合同規(guī)格型號太多,有五六十個規(guī)格型號,怎么填報關(guān)單怎么開票呢
請問:外幣專門借款在資本化期間匯兌差額應(yīng)該資本化,外幣一般借款無論資本化期間都是費用化對嗎
公司工資10000,請問給稅務(wù)交工會經(jīng)費怎么計算
憑證匯總表的打印只選擇當(dāng)月就可以吧?
可是電子口岸還沒審核通過,這樣的話用新的報的話可以報嗎?不需要重新發(fā)起委托。
需不需要重新發(fā)起委托?
你好,正常是要重新發(fā)起的。你最好跟海關(guān)確認(rèn)下