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老師 我之前月份會計(jì)分錄 應(yīng)該是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 寫成了 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了 而且也結(jié)賬了 怎么解決呢,現(xiàn)在是不怎么用應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了是嗎,我給記串了 計(jì)入了 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了 怎么解決?

2025-09-04 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-04 17:07

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-04 17:10

您好,簡單的,紅沖錯 的,再做正確的。 第一步用紅字沖銷原來的錯誤分錄(借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款),第二步用藍(lán)字做正確分錄(借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款),第三步檢查稅務(wù)申報(bào)表是否要同步修改?,F(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅基本不用了,除非是買房子那種分兩年抵扣的特殊情況,平時都記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅就行。

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2025-09-04
你好,當(dāng)月勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),是什么原因就當(dāng)月不抵扣了呢?
2020-12-29
你好,現(xiàn)在這樣做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-12-02
您好,對的,就是這樣處理的
2023-10-24
您好,現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅不用了 如果會計(jì)拿到憑證時,后面沒有發(fā)票,但是要確認(rèn)費(fèi)用,那就會有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目了
2020-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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