沒法抵扣,這個不能抵扣,沒有發(fā)票抵扣不了。你這個需要認證。

“納稅人購進農產品,原適用10%扣除率的,扣除率調整為9%。納稅人購進用于生產或者委托加工13%稅率貨物的農產品,按照10%的扣除率計算進項稅額。” 老師好,我現(xiàn)在進了一家做有機食品出口公司,他們從農戶手上采購有機蔬菜。正好今天早上我看到這個稅務局發(fā)的東西了,請問如果我們和農戶采購蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購款是一萬元,買進來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進銷稅額,9100算付款額嗎?
我現(xiàn)在的工作是食品加工企業(yè) 材料是買來的初級農產品 比如從貿易公司購入海鮮凍品這下 專票進來是9 我們賣的是13點的產品 如果我選擇加計1%扣除的政策 這樣會很容易被稅務核查嗎 因為相對沒那么正規(guī) 如果核查會大概怎么核查呢 可能會有什么風險呢
我現(xiàn)在的工作是食品加工企業(yè) 材料是買來的初級農產品 比如從貿易公司購入海鮮凍品這下 專票進來是9 我們賣的是13點的產品 如果我選擇加計1%扣除的政策 這樣會很容易被稅務核查嗎 因為相對沒那么正規(guī) 如果核查會大概怎么核查呢 可能會有什么風險呢
老師,有這樣一個選項,購進的農產品既用于生產銷售或委托加工13%稅率貨物,又用于生產銷售其他貨物服務,但未能分開核算的,則以增值稅專用發(fā)票或海關進口增值稅專用繳款書上注明的價格,或以農產品收購發(fā)票或銷售發(fā)票上注明的農產品買價扣除9%后的價格,作為購貨入賬價格。本選項為正確選項。 我的問題是為什么是扣除9%后價格計入入賬價格而不是10%,農產品不是有個加計扣除的政策嗎?
想問下我們是農產品深加工一般納稅人企業(yè),購進的9個點的農產品要加計扣除1個點,但是有個情況就是比如:購進的實物是10噸9月入庫,但是發(fā)票可能要到12月或者下一年才來,實物車間領用可能是在發(fā)票來之前,這樣的話,等發(fā)票來的時候我原料庫存可能就沒有啦,我的加計扣除在不能及時在生產領用當月加計扣除 ,怎么處理?
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領料,審計只是在審計表里做了一個調整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務,但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿企業(yè)和生產企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產企業(yè)差不多嗎
長投權益法,持股百分之30,賬面價值3000萬,請問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計算
那就是本月就沒辦法進項加計扣除是吧,那如果后面發(fā)票進來紅沖掉暫估的,那加計扣除怎么操作呢
開進來紅沖暫估的發(fā)票稅額可以進項加計扣除嗎
紅沖之前暫估在做發(fā)票的 對的
那紅沖的這張發(fā)票可以加計扣除嗎
紅沖的發(fā)票不可以加計扣除,他最起碼得有發(fā)票是正數(shù),你能抵扣進項,然后他可以加計扣除