可直接報銷給老師個人(需合規(guī)發(fā)票 %2B 佐證材料);計入 “管理費用 - 咨詢服務(wù)費” 或 “管理費用 - 其他(認(rèn)證相關(guān))”;能稅前扣除(需真實、票據(jù)合規(guī));稅務(wù)注意:發(fā)票抬頭寫你公司,超 500 元要發(fā)票,留存認(rèn)證合同、老師身份信息證明相關(guān)性。

老師,有認(rèn)證老師來我們單位進行考察,他們的機票和餐飲費用都是我們公司來承擔(dān),請問這部分費用我們應(yīng)該直接支付給老師,還是通過員工來報銷?還有應(yīng)該注意什么 需要申報個稅么?有么有相關(guān)文件依據(jù)描述?郭老師
老師,我們有家供應(yīng)商注銷了,但是他還欠我們300萬的發(fā)票沒開,對方說能不能用他們其他公司補開給我們。如果這樣可以操作的話,需要什么補充資料在稅務(wù)上是認(rèn)可的呢
請問一下老師,就是我們自己有一個系統(tǒng),然后我們做養(yǎng)生館的,就是顧客推介客人我們會有提成給他,像這個提成我們要怎么做賬務(wù)處理,都是個人的又沒票什么的,我是直接做銷售費用呢,還是需要給別人報勞務(wù)報酬,但是別人不愿意提供那些信息給我報個稅,也不愿意交稅,這種情況要怎么處理
@樸老師,我們公司要做三體系認(rèn)證,但是這個認(rèn)證老師是東北的,他們往返的機票,以及住宿費,還有餐費也要求我們給他們報銷,我們是直接報銷給他們個人就行么?這些他們給我們提供發(fā)票請問我們計入什么科目?能不能稅前扣除?稅務(wù)上面需要注意什么?
@樸老師,@董孝彬老師,我們單位有個車輛要銷售給個人,他不需要發(fā)票,我們也不會收到款項,我們也不需要給他開具,不過他在過戶的時候開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票我看發(fā)票日期是8.21,所以我理解的也是過戶轉(zhuǎn)讓就是8.21號,我們沒有開具發(fā)票,需要進行稅費申報么?需要什么佐證資料?(車輛評估報告)?還有什么時候進行申報?請詳細回答一下謝謝
老師,工資匯算清繳時,全年多少錢是匯算清繳時不用補稅,全年超過多少需要補稅呢?
比如我11月報稅進項抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計報告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時點確認(rèn)收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來的訂單去沖減收入?是不是月底就沒有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長多少時間
各位老師好 請問發(fā)票提額怎么會好通過一點 需要提200萬左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費,進項可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應(yīng)交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實際繳納240元,請問這筆業(yè)務(wù)怎么寫會計分錄
公司是銷售企業(yè),購買了一個進銷存軟件。這個是不是要做無形資產(chǎn),每月做攤銷
好的老師,那就是只要是確實為了這個認(rèn)證他們所墊付的這些日常費用都是可以直接報銷給他們個人的,也不需要給他們申報個稅是吧,而且我們也是可以根據(jù)發(fā)票進行稅前扣除是吧,其他沒有什么要注意的了吧
同學(xué)你好 對的,沒有了
老師的身份信息是需要留存他們身份證照片么
同學(xué)你好 對的 需要的