發(fā)票到了多少 沖多少 借應(yīng)付賬款材料款暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商
老師,我想咨詢一下,公司三月份暫估成本100萬(wàn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 暫估,那我5月份收到發(fā)票50萬(wàn),我這個(gè)50萬(wàn)的發(fā)票是放在3月份暫估成本的那張憑證后面還是放在收到發(fā)票沖暫估的憑證后面,沖暫估就直接借應(yīng)付款 貸應(yīng)付款暫對(duì)不,這個(gè)成本還是算第一季度的對(duì)么
老師,我想咨詢一下,公司三月份暫估成本100萬(wàn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 暫估,那我5月份收到發(fā)票50萬(wàn),我這個(gè)50萬(wàn)的發(fā)票是放在3月份暫估成本的那張憑證后面還是放在收到發(fā)票沖暫估的憑證后面,沖暫估就直接借應(yīng)付款 貸應(yīng)付款暫對(duì)不,這個(gè)成本還是算第一季度的對(duì)么
老師,23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估,3月底暫估50w 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸暫估應(yīng)付款 四月初沖銷3月底暫估做了一筆: 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款50 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50 5月12匯算清繳前收到23年20萬(wàn)發(fā)票 第一筆 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 第二筆; 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款20 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)20 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)20 貸應(yīng)付賬款XX 六月底沒(méi)收到發(fā)票暫估30萬(wàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30 我四月初做了一筆分錄沖平暫估了,5月份收到發(fā)票那筆負(fù)數(shù)分錄是不是不應(yīng)該做?做完總感覺(jué)賬不對(duì),不是應(yīng)該是貸方余額,按上面的怎么是借方余額?
我們公司今年7?進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)到,就暫時(shí)進(jìn)行了成本暫估:eg借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本110w,貸:應(yīng)付賬款-暫估110萬(wàn)。后來(lái)發(fā)票分兩三個(gè)月進(jìn)來(lái)的,就陸續(xù)根據(jù)到賬發(fā)票 先沖紅對(duì)應(yīng)金額暫估 重新做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄了(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本 -80w,貸:應(yīng)付賬款-暫估 -80w)這樣對(duì)嗎?最終11月份發(fā)票到齊了 但是剩余暫估30,實(shí)際只到10了,是不是也正常 先沖紅30w的暫估,再做個(gè)10w的正常成本結(jié)轉(zhuǎn)?
老師 我們單位購(gòu)買(mǎi)原材料 沒(méi)有收到發(fā)票,我們也沒(méi)有付款 采購(gòu)時(shí)暫估入賬 借:原材料-蔬菜暫估入庫(kù)(供貨商)100 貸:應(yīng)付賬款-供貨商100 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 90 貸:原材料-蔬菜暫估入庫(kù)(供貨商)90 次月收到發(fā)票并付款 借:原材料 100 貸:原材料-蔬菜暫估入庫(kù)(供貨商)100 借:應(yīng)付賬款-供貨商100 貸:銀行存款100 但是此時(shí)科目余額表 原材料-蔬菜暫估入庫(kù)(供貨商)此科目是-90 因?yàn)樯显陆Y(jié)轉(zhuǎn)了90 這個(gè)月沖此科目時(shí)還剩下10 所以是-90 這我該怎么調(diào)整,是上月分錄不對(duì)嗎還是需要做個(gè)成本回沖嗎?不理解 請(qǐng)老師指導(dǎo)
為什么借長(zhǎng)投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請(qǐng)教的
提問(wèn):入庫(kù)3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實(shí)收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實(shí)收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開(kāi)業(yè)前期老板拿進(jìn)來(lái)的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無(wú)票收入季度超過(guò)30萬(wàn),需要繳納增值稅嗎,沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的,是超過(guò)的部分繳納,還是全額
老師,財(cái)管里第七章經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫(xiě)分錄
老師我們銷售額是490000萬(wàn)元(開(kāi)的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負(fù)為0.081?我應(yīng)該勾選多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,員工在其他地方領(lǐng)工資交社保的,在這公司也是簽勞動(dòng)合同嗎?還是簽勞務(wù)合同
老師,把會(huì)計(jì)科目二級(jí)科目給我發(fā)一下唄
發(fā)票沒(méi)有到完,分幾次到的
那到了多少,你充多少暫估,剩下的繼續(xù)暫估著就行。
暫估了100萬(wàn),發(fā)票只到了20萬(wàn),那你就充20,然后再做一個(gè)發(fā)票的20,相當(dāng)于還有80的暫估