你好,我算了下,你這個(gè)對(duì)不上啊 你的收入不是這個(gè)項(xiàng)目嗎。差額是93.81,為什么說(shuō)是123.1萬(wàn)未支付呢
某事業(yè)單位2019年12月方式如下業(yè)務(wù):(不考慮增值稅)1、收到財(cái)政授權(quán)支付撥付的事業(yè)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元,辦公樓修繕項(xiàng)目資金200萬(wàn)2、本月累計(jì)支付了辦公經(jīng)費(fèi)295萬(wàn)元,辦公樓修繕項(xiàng)目支付了195萬(wàn)元。3、開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)取得事業(yè)收入一共600萬(wàn)元,其中100萬(wàn)元用于某研究項(xiàng)目4、用事業(yè)收入開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)支出580萬(wàn)元,某研究項(xiàng)目支出110萬(wàn)元5、本月取得非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)收入150萬(wàn)元,支付了經(jīng)營(yíng)支出100萬(wàn)元,以前年度共有20萬(wàn)元虧損需要彌補(bǔ)。6、對(duì)外投資取得投資收益5萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)支付相關(guān)稅費(fèi)20000元。7、獨(dú)立核算的下屬單位上繳收入40萬(wàn)元8、申請(qǐng)上級(jí)部門(mén)預(yù)算外資金補(bǔ)助100萬(wàn)元,其中30萬(wàn)元用于某研究項(xiàng)目9、年末,請(qǐng)進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)。(財(cái)政資金結(jié)余期未退還財(cái)政,非財(cái)政專項(xiàng)資金期末結(jié)余自己留用,企業(yè)所得稅按20%計(jì)算繳納,職工福利基金按稅后20%計(jì)提)
老師你好,我公司16年中標(biāo)一個(gè)28萬(wàn)的項(xiàng)目,16年和17年相繼開(kāi)票共19萬(wàn),也收到了19萬(wàn)工程款?,F(xiàn)因?qū)徲?jì)報(bào)告下來(lái)結(jié)算金額只有12萬(wàn)多,現(xiàn)要求我們退回6萬(wàn)多的工程款?,F(xiàn)在除了退款,還需要做哪些工作呢?
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬(wàn)元,預(yù)算成本是700萬(wàn)元,1月份開(kāi)具給甲方含稅發(fā)票109萬(wàn)元,完成產(chǎn)值200萬(wàn)元,收到成本發(fā)票80萬(wàn),實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬(wàn)左右,那么我開(kāi)具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬(wàn) 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價(jià)款結(jié)算100萬(wàn)元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷(xiāo)項(xiàng)稅額9萬(wàn)元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬(wàn)元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬(wàn)元 上面這些賬務(wù)處理有問(wèn)題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來(lái)的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會(huì)計(jì)科目和金額
【資料】某公司有一項(xiàng)付款業(yè)務(wù),有甲、乙兩種付款方案可供選擇。甲方案:現(xiàn)在支付10萬(wàn)元,一次性結(jié)清。乙方案:分三年付款,從現(xiàn)在起各年年初的付款額分別為3萬(wàn)元、4萬(wàn)元和4萬(wàn)元。假定年利率為10%?!疽蟆坑?jì)算兩方案現(xiàn)值,從兩方案中選擇最優(yōu)方案。是完整題目請(qǐng)老師完整作答
1、甲事業(yè)單位20X9年發(fā)生如下業(yè)務(wù),請(qǐng)列出下述業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。①20x9年使用財(cái)政直接支付B教學(xué)樓工程進(jìn)度款120萬(wàn)元。(B項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)總額為200萬(wàn)元)②20x9年5月1日,收到零余額賬戶代理銀行的財(cái)政授權(quán)支付到賬通知書(shū),該單位承擔(dān)的A財(cái)政項(xiàng)目本年預(yù)算額度到賬30萬(wàn)元。(A項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)總額為110萬(wàn)元)。③5月4日,A項(xiàng)目支出業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)20萬(wàn)元,以轉(zhuǎn)賬支票支付。④20X9年6月至12月,A項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)每月到賬額均為10萬(wàn)元。除5月份支出外,A項(xiàng)目本年未發(fā)生其他支出。截至20x9年12月31日,A項(xiàng)目本年預(yù)算仍有10萬(wàn)額度未到賬。⑤A、B項(xiàng)目均未完工。年末,根據(jù)代理銀行對(duì)賬單,做財(cái)政直接支付、授權(quán)支付注銷(xiāo)額度相應(yīng)賬務(wù)處理。盡快啊,老師,拜托了
請(qǐng)問(wèn)老師 員工如果有3個(gè)月的工資未付 現(xiàn)在要給他結(jié)清 支付的時(shí)候必須一個(gè)月一個(gè)月的付嗎還是可以合成一筆進(jìn)行支付?
會(huì)計(jì)工作內(nèi)容是什么。
老師,我這邊重新注冊(cè)一個(gè)公司沒(méi)有地址需要帶哪些材料?費(fèi)用是多少?
@郭老師,股東沒(méi)有開(kāi)通銀行也沒(méi)有資金,可以委托其他銀行進(jìn)行代繳投資款么?這種方式可以么?是認(rèn)可的么?需要準(zhǔn)備什么資料?
老師請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)給分公司的款是被記到長(zhǎng)投嗎
我們公司周末單雙休。請(qǐng)問(wèn)單休和雙休的周末,都是正常算出勤的吧?如果按照應(yīng)發(fā)工資/當(dāng)月總的天數(shù)*出勤天數(shù)。比如,我8月25號(hào)開(kāi)始上班的,8月最后一個(gè)周末是單休,我從25號(hào)上到30號(hào),上了6天班,31號(hào)周天休息。那我算8月工資,出勤天數(shù)按照6天來(lái)算工資還是按照7天來(lái)算工資?
現(xiàn)在公司沒(méi)有運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證,只有全國(guó)運(yùn)輸代理,車(chē)輛以租賃個(gè)人的車(chē)輛形式,假如甲方要開(kāi)運(yùn)輸票怎么解?
老師好!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體一般納稅人,企業(yè)一般納稅人 有什么區(qū)別?
老師,我問(wèn)下,我們單位有個(gè)公司每年都虧損,說(shuō)白了就是空殼,我們領(lǐng)導(dǎo)非要把報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用單子放在這個(gè)公司里,說(shuō)抵扣抵扣,有必要嗎?我們沒(méi)交過(guò)稅,抵啥啊,我就不明白了
你好老師,公司項(xiàng)目租房,公司賬戶付款,如果無(wú)發(fā)票,我能直接入賬管理費(fèi)用嗎?
項(xiàng)目里含有123.10各分部還沒(méi)有支付,是不是尾款應(yīng)該是123.10才正確啊,我哪里做錯(cuò)了嗎?
你好,要么收入錯(cuò)了,要么結(jié)算錯(cuò)了
實(shí)際項(xiàng)目支付為68665329.16元,未支付1231000元,還沒(méi)有支付,現(xiàn)在對(duì)方結(jié)算我都把未支付算進(jìn)去了,但是現(xiàn)在要支付123.10萬(wàn)元,老師現(xiàn)在公司余額59.09萬(wàn)元,你核算對(duì)方還需要給公司多少
你好,看這些是確定不的 你要有結(jié)算單,雙方蓋章確定的結(jié)算單。
好的,老師
你好,歡迎下次再來(lái)探討。