進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅和消費(fèi)稅計(jì)算中出現(xiàn)的“1 - 15%”里的15%,是高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率。 根據(jù)稅法規(guī)定,高檔化妝品屬于消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品,其消費(fèi)稅實(shí)行從價(jià)定率征收,稅率為15%。 在計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅和消費(fèi)稅時(shí),因?yàn)橄M(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,組成計(jì)稅價(jià)格需要包含消費(fèi)稅。組成計(jì)稅價(jià)格的公式為: 組成計(jì)稅價(jià)格=(關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅)/(1 - 消費(fèi)稅稅率) 這里,關(guān)稅完稅價(jià)格是22.47萬(wàn)元,關(guān)稅是8.99萬(wàn)元,消費(fèi)稅稅率15%,所以用(22.47 + 8.99)/(1 - 15%)來(lái)計(jì)算包含消費(fèi)稅的組成計(jì)稅價(jià)格,之后再分別乘以增值稅稅率(13%)計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,乘以消費(fèi)稅稅率(15%)計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅。
想問(wèn)14題,疑問(wèn)在于進(jìn)口環(huán)節(jié)不征附加稅,但是附加稅實(shí)際繳納的增值稅和消費(fèi)稅為基礎(chǔ)。在本題中,首先應(yīng)減10萬(wàn)元退稅,然后加15萬(wàn)應(yīng)納消費(fèi)稅。進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅在以后得內(nèi)銷(xiāo)環(huán)節(jié)都是可以抵減的,但為何總體應(yīng)納稅金合計(jì)不是-10+15—16-12?
(3)計(jì)算其進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納的稅金合計(jì)。 進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納的稅金合計(jì)=(105.315+15.8)/(1-15%)*(15%+13%)+15.84=55.74萬(wàn)元 (3)進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅=(105.32+15.80)÷(1-15%)×13%=18.52(萬(wàn)元) 進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅=(105.32+15.80)÷(1-15%)×15%=21.37(萬(wàn)元) 進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納稅金合計(jì)=15.80+18.52+21.37=55.69(萬(wàn)元)。 想問(wèn)一下老師評(píng)分時(shí),如果有小數(shù)點(diǎn)尾差,會(huì)不會(huì)不給分?
暖暖老師 我有個(gè)遺留問(wèn)題,為什么你說(shuō)消費(fèi)稅稅率是15%? 業(yè)務(wù)1繳納消費(fèi)稅的計(jì)算是30*15%=4.5 銷(xiāo)項(xiàng)稅4.8 業(yè)務(wù)2銷(xiāo)項(xiàng)稅10*13%=1.3 消費(fèi)稅是10*15%=1.5 業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)是3.2 業(yè)務(wù)4銷(xiāo)項(xiàng)稅是5*13%=0.65 消費(fèi)稅是5*15%=0.75 業(yè)務(wù)5銷(xiāo)項(xiàng)稅是2*13%=0.26 消費(fèi)稅2*15%=0.3 本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算過(guò)程是 4.8+1.3+0.65+0.26-3.2 老師 這題我有知識(shí)盲區(qū) 我不知道為什么又乘13%又乘15% 增值稅稅率是13% 消費(fèi)稅稅率是15%
15上海大眾汽車(chē)公司(一般納稅人)2月份銷(xiāo)售自產(chǎn)小轎車(chē)15輛,銷(xiāo)售價(jià)格每輛169500元(含稅),請(qǐng)分別計(jì)算該公司應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅。(增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅率為5%)怎么計(jì)算?老師
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年10月進(jìn)口潤(rùn)滑油200噸,關(guān)稅完稅價(jià)格每噸15萬(wàn)元。已知,增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅額1.52元/升,1噸=1126升,關(guān)稅稅率為6%。計(jì)算消費(fèi)稅和增值稅應(yīng)納稅額消費(fèi)稅:200*1126*1.52=342304增值稅:【15*200*1.06*10000+342304】*13%=4178499.52老師,增值稅加10000是從哪來(lái)的?
截圖當(dāng)中的這道題,如果說(shuō)他沒(méi)有放棄減免稅政策的話,這道題的結(jié)局會(huì)是怎么算?把計(jì)算過(guò)程寫(xiě)一下,可以嗎?
太忙了沖賬的報(bào)銷(xiāo)單,沒(méi)有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說(shuō)難聽(tīng)話,員工直接講不簽就不簽
一個(gè)一般納稅人銷(xiāo)售一個(gè)自建房銷(xiāo)售額1500萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)預(yù)交怎么計(jì)算?實(shí)際繳納該怎么計(jì)算?把豎式列出來(lái)。特別是關(guān)于適用稅率。
工作太忙了沖賬的報(bào)銷(xiāo)單,沒(méi)有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說(shuō)難聽(tīng)話,員工承認(rèn)錯(cuò)誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽(tīng),員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?老師給點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)唄?
收到異常憑證提醒,要求本月做一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。假如說(shuō)本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額5000,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10000,那這樣就是交稅15000,但是如果我有12000進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證了就只交3000稅款,這樣操作能行嗎?
老師,這題是合并報(bào)表中的,2020.1.1甲取得乙60%股權(quán)的情況下,下圖是內(nèi)部交易,我不知道減值為什么算出來(lái)是10,是怎么算出來(lái)的,是以770來(lái)算,還是以700來(lái)算
工作太忙了沖賬的報(bào)銷(xiāo)單,沒(méi)有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不評(píng)說(shuō)難聽(tīng)話,員工承認(rèn)錯(cuò)誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽(tīng),員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?
老師,現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票還需要去稅局代開(kāi)嗎?能在電子稅務(wù)局自己開(kāi)嗎
答案當(dāng)中的a和b都是對(duì)的。這兩項(xiàng)里面像那個(gè)鮮活部分鮮活的肉啊,蛋啊。這個(gè)我不太明白為什么普票不能
12月26日,收到深圳圖畫(huà)教育有限公司團(tuán)購(gòu)電腦一批,預(yù)付貨款30000元,12月27日貨已發(fā)出,信用卡支付30000元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票62123.89元,稅款8076.11元,貨款總額70200元,剩余貨款暫未收到。沒(méi)筆分錄寫(xiě)清楚數(shù)字都寫(xiě)上