是的,就是你那樣申報(bào)的
老師,您好,我8月份收入的,收入有一部分沒有開發(fā)票 報(bào)8月份報(bào)稅的時候就報(bào)在未開票里了 然后9月份我給開的發(fā)票 其實(shí)這個稅在8月份就已經(jīng)交了 那這個情況 我怎么處理呢
我們租賃收入,8月確認(rèn)一筆未開票收入是跨年的,沒有開具發(fā)票,9月開具了,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)是跨年的,又是金額較大,所以把8月憑證沖回,9月分?jǐn)偞_認(rèn)收入,這樣造成增值稅申報(bào)表附表一未開票收入為負(fù)數(shù),稅額為為負(fù)數(shù),1這樣有沒有關(guān)系嗎? 2正確的應(yīng)該怎么填 3賬務(wù)處理有沒有問題
老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師,我10月份銷售的貨物沒有開票,我做收入了,11月份客戶要求開票,那我10月申報(bào)已經(jīng)申報(bào)未開票收入,11月份我開了發(fā)票,我怎么報(bào)稅申報(bào)呢
當(dāng)月收到了餐飲費(fèi)沒有發(fā)票開了,賬面我是做未開票收入,申報(bào)增值稅未開票收入嗎?下個月開票的時候未開票收入沖掉嗎?那塊填負(fù)數(shù)可以吧
老師 我們租的商場的柜臺 商場給我們退的席位保證金該怎么入帳?。慨?dāng)時我們給商場交錢的時候走的租戶 沒掛帳!
老師,您好!請問一下購買軟件的,對方開的發(fā)票除了軟件XXX系統(tǒng)發(fā)票外,還開了信息技術(shù)服務(wù)/軟件定制開發(fā)及技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以一起入無形資產(chǎn)? 合同是50萬,軟件發(fā)票40萬,服務(wù)費(fèi)發(fā)票10萬,現(xiàn)在我們的資產(chǎn)全部入成50萬無形資產(chǎn),可以?
【繼續(xù)】您好~想咨詢下,一般納稅人,收到的發(fā)票,需要紅沖,但進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在電子稅務(wù)局需要怎么操作?
老師,我們公司的商務(wù)車做保養(yǎng),開專票回來,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
有一筆錢開過發(fā)票,收到后發(fā)現(xiàn)是個人打款,所以準(zhǔn)備退還對方,讓他用公司賬戶重新打回來,現(xiàn)在這個收到個人款應(yīng)該怎么做賬呢
老師好,公司資產(chǎn)總額年初6500萬,截止6月底都超過了6500萬,那企業(yè)所得稅是按25%算嗎?
公司打給個人不還回來了備注寫什么比較好?
老師,企業(yè)用支付寶微信轉(zhuǎn)賬怎么做分錄啊
老師好,我單位是一般納稅人,個體工商戶農(nóng)場,是種植蔬菜的。交增值稅時要填表五,優(yōu)惠政策是那一號文?
有限公司,原來是200萬,現(xiàn)在是1000萬,新股東要進(jìn)來占20%,按1000萬占比,原股東5%的200萬時是10萬,現(xiàn)在1000萬了,5%是50萬,這40萬原股東不轉(zhuǎn)入公司,這種怎么才能實(shí)現(xiàn)實(shí)繳???
未票負(fù)數(shù)合理嗎,稅管員會要求解釋嗎
合理的呀,原來您申報(bào)了未開票,補(bǔ)開票就是負(fù)數(shù)
好的謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。