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老師好!怎么理解勞務(wù)派遣公司的差額計(jì)稅,差額計(jì)稅需要什么條件!適用的政策及文件有哪些?謝謝!

2025-09-02 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-02 14:19

因?yàn)槭盏劫M(fèi)用含工資和社保,只是收取的管理費(fèi)才交增值稅,所以要扣除工資加社保差額交增值稅

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你好這個(gè)有不同選擇,1可以開(kāi)普通發(fā)票 5% ,2 這個(gè)可以不開(kāi),你最好是問(wèn)下你稅局口徑看你稅局那邊咋說(shuō),
2021-04-29
1、收到勞務(wù)費(fèi),開(kāi)具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 付給勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)派遣工資如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄? 2、付給勞務(wù)派遣職工的工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—社保 等 (個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 (可以扣減基本工資和個(gè)人社保) 3、繳納社保和公積金 借:其他應(yīng)付款—社保 等 貸:銀行存款
2021-12-24
你好,這個(gè)是普通發(fā)票嗎?直接加稅合計(jì)做賬就可以的,這個(gè)差額是銷(xiāo)售方交稅的,和你們單位沒(méi)有關(guān)系。
2022-02-25
同學(xué),您好, 應(yīng)該是要減去差額部分。所以是( 19239.24-16674 )*5%=128.26
2020-08-27
同學(xué)你好 這個(gè)就不用交增值稅了 分錄是一樣的 只是沒(méi)有增值稅了
2021-10-19
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