對的是的,可以享受的。
小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中提到一條是年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬但是在小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策中,又提到,年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬和不超過300萬均可以享受不同程度的稅收優(yōu)惠請問這個30萬和100萬,是否已矛盾?如果應(yīng)納稅所得額100萬,已經(jīng)不符合小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)了,為什么還可以享受稅收優(yōu)惠呢?謝謝老師
對于小微企業(yè)優(yōu)惠政策,是不是如果去年達到資產(chǎn)總額5000萬就不能享受所得稅優(yōu)惠政策,如果今年資產(chǎn)總額沒有達到5000萬是不是又可以享受所得稅優(yōu)惠政策呢?這個優(yōu)惠政策是根據(jù)你每年的資產(chǎn)總額來定的,并不是說你去年不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠,那以后都不能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策了?
資產(chǎn)總額不超五千萬,從業(yè)人數(shù)不超300人。如果2025年應(yīng)納稅所得額第一季度超過了300萬,按照25%交了企業(yè)所得稅,第三季度有虧損,1-3季度年應(yīng)納稅所得額又不超300萬了,可以享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠嗎
第二季度不是小型微利企業(yè),年應(yīng)納稅所得額超了三百萬。三季度有虧損,年應(yīng)納稅所得額又到了200萬,第三季度報企業(yè)所得稅可以按5%稅收優(yōu)惠交企業(yè)所得稅嗎
應(yīng)納稅所得額270萬了,成本費用低,服務(wù)業(yè)沒有進項票,馬上沒有小型微利企業(yè)優(yōu)惠了,如果應(yīng)納稅所得額又回到200萬,是不是又可以享受了,假如下一年3月應(yīng)納稅所得額就200萬了,下一年一季度是不是仍可以享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠
求一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
個體戶變更地址是不是只需要工商變更就行了,稅務(wù)不需要,工商變更稅務(wù)會自動變更
后面增資進來的股東對增資前的公司債人承擔(dān)責(zé)任嗎?他現(xiàn)在是公司的法定代表人兼董事長股東。
老師好,公司是提供技術(shù)研發(fā)的,這次在研發(fā)本身沒有成本,只是有因研發(fā)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費和差旅費,這次研發(fā)也有收入,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是不結(jié)轉(zhuǎn)成本了啊。
老師,請問如果是物業(yè)管理服務(wù),經(jīng)營范圍中有水電安裝及維修,還有銷售字樣,請問代收水電費怎么開具發(fā)票比較合適?
老師,我想問兼職人員工資以勞務(wù)費形式發(fā)放,做賬需要發(fā)票或者申報個稅么
今年購一批東西,先付錢,也給我們開票了,貨沒到,賬務(wù)怎么記,如果明年貨也沒到,合作取消,賬務(wù)怎么處理
您好老師,我門成立了一個口腔醫(yī)院公司,然后在這個公司的基礎(chǔ)上 成立了 醫(yī)院門診部分公司,然后老師 主公司沒有業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)都在分公司進行,然后注冊資本打款到總公司,那么總公司的款 能直接打款給分公司用嗎?以什么名義打款給分公司?會計分錄怎么做?
老師,更改22年增值稅申報表,補交稅款后,企業(yè)所得稅也同步增加收入做了更改,增加收入后需要交企業(yè)所得稅,所以就把成本數(shù)據(jù)調(diào)高了,但22年的發(fā)票數(shù)支撐不起來調(diào)高的成本數(shù),還有什么辦法能支撐調(diào)高的成本數(shù)據(jù)嗎
老師我的草稿箱的發(fā)票怎么修改不了了?