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我們公司個(gè)體工商戶 小規(guī)模 季度已經(jīng)開(kāi)了27w 客人那邊要求我們?cè)匍_(kāi)13w 一共要開(kāi)27+13=40萬(wàn) 這個(gè)季度 有沒(méi)有什么合理的少交稅方法 如果要交稅是要交多少?開(kāi)發(fā)票稅率是1%

2025-09-01 19:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-01 19:53

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-01 19:53

您好,作為小規(guī)模納稅人,你們本季度開(kāi)票40萬(wàn)已超過(guò)30萬(wàn)免稅額度,需要繳納增值稅40萬(wàn)÷(1%2B1%)×1%=3960元,附加稅3960×(7%%2B3%%2B2%)×50%=238元,合計(jì)3960%2B238=4198元;合理少交稅方法包括:盡量取得成本費(fèi)用發(fā)票降低利潤(rùn),從而減少個(gè)人所得稅;將部分收入推遲到下季度開(kāi)票,控制在30萬(wàn)內(nèi)可免增值稅;確認(rèn)是否符合其他小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策;個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅可享受減半征收優(yōu)惠,具體稅額需根據(jù)實(shí)際利潤(rùn)計(jì)算

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快賬用戶4613 追問(wèn) 2025-09-01 20:02

不是說(shuō)超過(guò)30w不免稅么

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齊紅老師 解答 2025-09-01 20:05

?您好,是的,小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)元確實(shí)不免稅,需要就全部銷(xiāo)售額繳納增值稅,即40萬(wàn)÷(1%2B1%)×1%=3960元,加上附加稅3960×(7%%2B3%%2B2%)×50%=238元,合計(jì)3960%2B238=4198元;合理少交稅方法包括:盡量取得成本費(fèi)用發(fā)票降低利潤(rùn)以減少個(gè)人所得稅,將部分收入推遲到下季度開(kāi)票控制在30萬(wàn)內(nèi)可免增值稅,確認(rèn)是否符合其他小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅可享受減半征收優(yōu)惠,具體稅額需根據(jù)實(shí)際利潤(rùn)計(jì)算

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快賬用戶4613 追問(wèn) 2025-09-01 20:08

經(jīng)營(yíng)所得要繳納么

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齊紅老師 解答 2025-09-01 20:10

?您好,個(gè)體工商戶季度開(kāi)票40萬(wàn),增值稅要交40萬(wàn)×1%=4000元,附加稅大概400元左右;經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅按全年收入減成本費(fèi)用后的利潤(rùn)算,假設(shè)全年利潤(rùn)50萬(wàn),先按稅率表算出稅額再打五折,具體算法是:3萬(wàn)×5%%2B6萬(wàn)×10%%2B21萬(wàn)×20%%2B20萬(wàn)×30%=143500元,減半后實(shí)際交71750元,想少交稅就盡量多留成本費(fèi)用的正規(guī)發(fā)票,比如房租、工資、進(jìn)貨單據(jù)等都能抵扣利潤(rùn)。

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-09-01
第一個(gè)不含稅的金額30萬(wàn)以內(nèi)普通發(fā)票的,不需要交增值稅。
2024-06-18
你好,也就是你們之前已經(jīng)做了無(wú)票收入申報(bào)的嗎。
2021-09-08
45萬(wàn)內(nèi)是不是交增值稅,所得稅的話,只要你有收入,就要交,用收入減成本。如果你有1萬(wàn)的成本,那只要交40-1=39萬(wàn)乘以所得稅率的的企業(yè)所得稅費(fèi)。
2021-10-27
你好,符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件?
2019-11-26
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