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你好!如果我是一個小規(guī)模公司,我一個季度開了29萬的普通發(fā)票,是查賬征收,沒有成本,我需要交多少企業(yè)所得稅
老師,我想問下,我們一個小規(guī)模公司,一個季度開發(fā)票40萬,然后我們是不是只要有1萬的成本,就不要繳所得稅。 我想知道,我開票40萬,要多少費用才不要交所得稅,這個應該怎么算呢 應該是有40萬的費用才不用交的是嗎
我們企業(yè)需要對方補開房租發(fā)票,那如果是自然人的話,稅務局代開發(fā)票需要交20%的個稅,如果是個體工商戶的話,是不是享受小規(guī)模待遇季度不超過15萬1%的稅?這樣理解正不正確呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人, 1.我們一個季度開具開票含稅額度不超30完就不用交稅是嘛 2.我們本季度一開票276744元,如果我們再開具1%金額27萬元,的話,要按全額開票金額交稅5413.4元嘛? 3.對方給我們開票27萬元,不管開普票專票都可以是嘛?開6個點的票對我們沒有影響吧,6個點的稅是2673.5元左右吧,這個稅是開具方交是嘛
老師麻煩問一下我們既有一家一般納稅人企業(yè)又有一家個體戶 ,個體戶開票主要是那些對發(fā)票沒有要求的客戶,當然個體戶也有采購,今年個體戶開票27萬多,我總共交了300多的經(jīng)營所得可以嗎?年度經(jīng)營所得還要繳嗎
老師,子公司沒有單獨的電費戶頭,戶頭是母公司的,子公司向母公司轉(zhuǎn)賬電費款,然后母公司交了這筆電費怎么做賬務處理
公司搬辦公地點,金蝶專業(yè)版登錄時顯示“服務器不是有效的,請重新登錄!可能原因:服務器端沒有建立賬套、加密服務器沒有啟動或其他?!痹趺刺幚??
請問當月還有待攤的人工和制造費用,那可以先轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
老師,麻煩問一下,我們4月份6月份有兩筆發(fā)票稅率開錯了,然后稅務局讓我們紅沖發(fā)票重新開,我這個該怎么做賬啊?而且會不會影響我們的發(fā)票額度???
老師你好,公司性質(zhì)是電商行業(yè),我們想計算一下5月份的凈利潤是多少,現(xiàn)在就是運費上面怎么去做分攤,是這樣的情況我們是屬于找供應商代發(fā)貨的,但是貨物運費是我們聯(lián)系快遞公司上門取件,快遞公司那邊能拉出5月這個月的總運費是多少,這個運費怎么分攤到每個產(chǎn)品上呢?
采購一批服務器,服務器沒到,可以跟對方要專票然后抵扣進項稅嗎
我司就是將大部分貨款打到老板私人微信, 公賬的錢轉(zhuǎn)到老板親戚賬戶,再轉(zhuǎn)出來, 然后有些發(fā)票是沒發(fā)生業(yè)務的,客戶將貨款打到公賬,再轉(zhuǎn)出來,這些情況嚴重嗎? 對會計有什么影響?
成本是工資的二級科目一般設計啥?
我們給收廢品的開發(fā)票,開幾個點發(fā)票,我們是一般納稅人
未開票收入填附表一以后是不是自動填入一般納稅人的主表欄次1中,老師,不用在2欄次填寫?
您好,作為小規(guī)模納稅人,你們本季度開票40萬已超過30萬免稅額度,需要繳納增值稅40萬÷(1%2B1%)×1%=3960元,附加稅3960×(7%%2B3%%2B2%)×50%=238元,合計3960%2B238=4198元;合理少交稅方法包括:盡量取得成本費用發(fā)票降低利潤,從而減少個人所得稅;將部分收入推遲到下季度開票,控制在30萬內(nèi)可免增值稅;確認是否符合其他小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策;個體工商戶個人所得稅可享受減半征收優(yōu)惠,具體稅額需根據(jù)實際利潤計算
不是說超過30w不免稅么
?您好,是的,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬元確實不免稅,需要就全部銷售額繳納增值稅,即40萬÷(1%2B1%)×1%=3960元,加上附加稅3960×(7%%2B3%%2B2%)×50%=238元,合計3960%2B238=4198元;合理少交稅方法包括:盡量取得成本費用發(fā)票降低利潤以減少個人所得稅,將部分收入推遲到下季度開票控制在30萬內(nèi)可免增值稅,確認是否符合其他小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,個體工商戶個人所得稅可享受減半征收優(yōu)惠,具體稅額需根據(jù)實際利潤計算
經(jīng)營所得要繳納么
?您好,個體工商戶季度開票40萬,增值稅要交40萬×1%=4000元,附加稅大概400元左右;經(jīng)營所得個稅按全年收入減成本費用后的利潤算,假設全年利潤50萬,先按稅率表算出稅額再打五折,具體算法是:3萬×5%%2B6萬×10%%2B21萬×20%%2B20萬×30%=143500元,減半后實際交71750元,想少交稅就盡量多留成本費用的正規(guī)發(fā)票,比如房租、工資、進貨單據(jù)等都能抵扣利潤。