融資租賃業(yè)務中,支付的車輛購置稅可作為增值稅銷售額的差額扣除項,需計算對應的銷項稅額抵減額(本題中約 69026.55 元),所以用 “應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額抵減)” 科目,用于抵減后續(xù)融資租賃產生的銷項稅額,同時調整固定資產入賬價值
老師,我想請問一下,這道題里面的那個工程結算,為什么是本期銷項稅的金額呢?這里的貸方工程結算,指的是什么呢?為什么要計入貸方這個科目呢
這道題目d選項利潤表項目發(fā)生日的即期匯率折算,這里說的是報告書平均匯率,為什么是正確的?
老師,您好去年有一個月結轉增值稅的時候記賬憑證把應交稅費-應交增值稅-銷項稅額這一欄錯做成應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減這個科目了,導致銷項稅額抵減這個三級科目里借方有余額,今年這個怎么調賬啊
請問老師,實際可抵扣稅額=進項稅額+上期留底-進項轉出-免抵退稅額,這個免抵退部分是什么?如果是出口退稅的話,我出口部分對應的進項在勾選時沒有勾選,這里為什么要減去呢
老師您好,新手做外賬會計是不是風險很高,也沒人帶
公司出口的,剛出口了一單,又要換公司名稱,那之前出口的那單還是舊公司,又出口了一單新公司抬頭去首次下戶用的,舊公司抬頭能退稅嗎
老師旅行社的賬難嗎,我能做嗎,我沒做過@董孝彬老師
請問現在突然好多前幾年的費用發(fā)票,要報銷入賬,我想請問這樣是否能直接入25年費用?
老師,請問一下銀行融資的手續(xù)費是不是只能開普票哇
老師好!能邦我發(fā)一套帶公式的企業(yè)所得稅匯算清繳報表嗎
老師您好,公司是分公司,由于總公司有官司,分公司被涉及,所以業(yè)務往來不能做, 現在分公司的往來賬戶有一筆資金20萬回款需要打到分公司的對公賬戶,但對公賬戶現在凍結不能用,這20萬資金怎么才能收到。打到別的公司也不行。也不能打到個人卡里 有什么最好的方式能把這款回收回來嗎
老師你好代扣個人所得稅入哪個科目
我們公司和另一方(公司或者個人)合作一個項目,雙方各出一個人,對方出的這個人到我們公司辦公,按我們公司的制度管理,考勤也一樣,工資各自承擔,但是先由我方代發(fā),這種情況是否需要幫對方公司的嗎員工申報個稅,如果要的話,是不是該簽訂協議,是勞務合同還是勞務派遣合同或者其他的呢?
老師,營業(yè)執(zhí)照經營范圍能開勞務費普票嗎?
融資租賃不是直接從銷售額里面減兩息一稅然后在計算銷項就行了嗎?干嘛車輛購置稅還涉及到稅的問題???車輛購置稅不是開的普票嗎?為什么稅還能抵減?
融資租賃業(yè)務中,購進車輛的車輛購置稅計入固定資產成本,同時結合融資租賃增值稅特殊處理,需通過 “應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額抵減)” 調整增值稅,并非車輛購置稅直接抵減增值稅,而是業(yè)務整體的增值稅處理體現。