您好,通過營業(yè)外收支來調(diào)平就可以
老師,我才來這家公司,之前的會(huì)計(jì)喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時(shí)候計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我在做1月份賬的時(shí)候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目里面了
老師好,因?yàn)樯夏甓冗M(jìn)項(xiàng)稅賬上有余額,但實(shí)際已經(jīng)沒有可抵扣的進(jìn)項(xiàng)了,怎么平呢?
老師,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸方有余額要調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面,但我們選不了其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目,怎么弄
老師 前任會(huì)計(jì)把進(jìn)項(xiàng)全部入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里了 抵扣的不抵扣的都在這個(gè)科目里 現(xiàn)在科目借方余額有47萬多 我可以把這余額轉(zhuǎn)到代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,以前做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,但以前這張票就已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賬上遺留的問題, 現(xiàn)在帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還有余額怎么消啊
供應(yīng)鏈管理有限公司和以前的貿(mào)易公司有什么不同?
老師您好,公司購買法人個(gè)人名下的一輛車,對(duì)于雙方需要繳稅嗎
@樸老師,我想問下我們?cè)僭谏陥?bào)項(xiàng)目,需要填寫A產(chǎn)品的年收入和年利潤以及年度納稅額,我們除了銷售這個(gè)A產(chǎn)品還有其他的服務(wù)和建筑服務(wù),請(qǐng)問,現(xiàn)在單獨(dú)問這個(gè)A產(chǎn)品的話怎么入手?
工地臨時(shí)工可以小額零星收款嗎,需要申報(bào)個(gè)稅嗎 按照什么申報(bào)個(gè)稅,怎么申報(bào)
建筑勞務(wù)公司沒有進(jìn)項(xiàng)票,勞務(wù)費(fèi)應(yīng)記錄什么科目
股權(quán)轉(zhuǎn)賬,投了100萬,退回100萬,賬上有盈利,這種需要交個(gè)稅嗎,個(gè)稅以什么為依據(jù)繳納?
老師,同事開具的購買鞋子之類的專票可以抵扣嗎?公司是一般納稅人
老師,合伙企業(yè)是一家公司的股東,合伙企業(yè)收到分紅款50萬,合伙企業(yè)的合伙人是自然人,如果合伙企業(yè)的老板決定先只分20萬給合伙人,那我們申報(bào)分紅個(gè)稅是按50申報(bào)還是按20萬申報(bào)
老師合作辦學(xué)可以開簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
我們公司,公積金單位部分,要我們自己的應(yīng)發(fā)工資里扣回公司。(例如,應(yīng)發(fā)工資1萬,單位部分社保1000,申報(bào)個(gè)稅時(shí),我們是記1萬還是9000好,若記9000,就可以少交個(gè)稅,)