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老師,以前做了待認證進項稅額,但以前這張票就已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賬上遺留的問題, 現(xiàn)在帶認證進項稅額還有余額怎么消啊

2024-11-06 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-06 10:25

現(xiàn)在轉(zhuǎn)為進項稅額

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快賬用戶5855 追問 2024-11-06 10:27

現(xiàn)在轉(zhuǎn),就進項大于銷項了

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-06 10:28

再將部分進項轉(zhuǎn)到成本費用中

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現(xiàn)在轉(zhuǎn)為進項稅額
2024-11-06
您好,同學(xué),把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額當(dāng)中 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2023-05-28
可以的,可以這么做的。
2023-02-08
如果是遺漏認證 認證發(fā)票并調(diào)整賬務(wù) 盡快將遺漏認證的發(fā)票進行認證。認證后,根據(jù)認證結(jié)果做如下賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費 - 待認證進項稅額 調(diào)整后續(xù)賬務(wù)處理 對于 2024 年已經(jīng)入賬的進項稅額,需要檢查是否有重復(fù)記賬的情況。如果存在,應(yīng)沖減重復(fù)記錄的部分,確保進項稅額的準確性。 如果是記賬錯誤 沖減錯誤記錄 如果是多記了待認證進項稅額,需要查明具體的錯誤憑證,做紅字沖銷分錄。例如,假設(shè)之前錯誤地將一筆不應(yīng)計入待認證進項稅額的 1000 元計入該科目,應(yīng)做如下沖銷分錄: 借:相關(guān)科目(原錯誤記賬對應(yīng)的借方科目,如原材料等) - 1000(紅字) 貸:應(yīng)交稅費 - 待認證進項稅額 - 1000(紅字) 補記正確的賬務(wù) 根據(jù)實際情況補記正確的賬務(wù)。如果上述 1000 元本應(yīng)直接計入進項稅額,同時發(fā)票符合認證條件,應(yīng)補記: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)1000 貸:相關(guān)科目(如銀行存款、應(yīng)付賬款等)1000
2024-12-04
你好!這個現(xiàn)在沒有時間限制
2024-09-10
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