1. 補(bǔ)提 2020 年應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅(核心調(diào)賬) 借:以前年度損益調(diào)整 —— 所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅 (金額 = 2020 年 4 月問題發(fā)票不含稅金額 ×2020 年適用企業(yè)所得稅稅率,需按當(dāng)年稅率計(jì)算) 2. 結(jié)轉(zhuǎn) “以前年度損益調(diào)整” 至未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 —— 所得稅費(fèi)用 3. 實(shí)際繳納補(bǔ)征的企業(yè)所得稅(若涉及滯納金,單獨(dú)核算) 繳所得稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 繳滯納金(滯納金計(jì)入當(dāng)期損益,不追溯): 借:營(yíng)業(yè)外支出 —— 稅收滯納金 貸:銀行存款
你好老師,我有個(gè)問題我這個(gè)企業(yè)2016年查到虛開增值稅專用發(fā)票,稅務(wù)處罰了只補(bǔ)交了增值稅,沒有補(bǔ)繳附稅和企業(yè)所得稅,當(dāng)是讓我按普票處理,現(xiàn)在2020年又讓補(bǔ)繳附稅和所得稅,我想問一下這個(gè)還收我滯納金和罰款嗎?
老師,你好,2016年企業(yè)自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補(bǔ)營(yíng)業(yè)稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補(bǔ)收入后還要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金,交所得稅時(shí),做那個(gè)申報(bào)表的時(shí)候由于稅務(wù)系統(tǒng)的問題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數(shù)據(jù)累計(jì)填在2015年申報(bào),就根據(jù)2015年的報(bào)的那個(gè)申報(bào)表補(bǔ)所得稅和滯納金,請(qǐng)問這個(gè)自查補(bǔ)稅部分和補(bǔ)的收入,在賬上怎么做賬務(wù)處理。
我們是一般納稅人公司,在這月被科長(zhǎng)查出一張2019年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票走問題,現(xiàn)在做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,并且科長(zhǎng)要求我們把這樣進(jìn)項(xiàng)票的企業(yè)所得稅稅款在2019年的年報(bào)和匯算清繳提現(xiàn)出來,請(qǐng)問這個(gè)報(bào)表怎么調(diào),匯算清繳怎么填
老師,我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),今年8月份稅務(wù)稽查發(fā)票出了問題,21年買貨的時(shí)候我是這樣做的分錄,借:庫(kù)存商品—工程材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額),貸:應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品—工程材料,然后今年稅務(wù)稽查有問題要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,通過銀行把增值稅和附加稅都交了,這個(gè)稅務(wù)稽查要求做轉(zhuǎn)出和補(bǔ)交稅金我該怎么做分錄處理呢
老師,23年10月的時(shí)候,稅局查出我公司22年一部分進(jìn)項(xiàng)票有問題,當(dāng)時(shí)調(diào)出了,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)外支出(滯納金)貸應(yīng)交稅費(fèi)、銀行存款?,F(xiàn)在需要23年匯算清繳,我是不是只把滯納金調(diào)增就行了,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅不用管它了
建筑企業(yè)因開發(fā)商無力支付工程款,雙方協(xié)議開發(fā)商用房屋抵工程款,在建筑企業(yè)角度,企業(yè)所得稅是否適用遞延5年納稅政策?
你好老師,我們是一般貿(mào)易出口退稅,走的國(guó)際物流,國(guó)內(nèi)段運(yùn)輸發(fā)票開不了有稅率的,只能全部國(guó)內(nèi)段和國(guó)外段開無稅率的運(yùn)輸發(fā)票,這個(gè)對(duì)于退稅有沒有問題
老師,公司這個(gè)月收到案件代理費(fèi)結(jié)算款了,我們是不是也要給上??偣景l(fā)票的?另外,和銷售結(jié)算,發(fā)給銷售的傭金(不管個(gè)人和公司),是不是也要給我們發(fā)票,這一塊具體怎么操作?
付去年的所得稅怎么做賬,還要計(jì)提嗎
老師,收到飯店發(fā)票,是預(yù)付卡不征稅的可以入賬嗎,給客戶的,可以計(jì)入業(yè)務(wù)招待嗎,可以稅前扣除嗎
你好,廠房翻修買的材料房產(chǎn)稅要重新報(bào)嗎,沒有超過原址的30%
老師,公司多余的電賣給電力公司怎么做分錄
老師,我們單位從個(gè)體戶那購(gòu)買的東西,對(duì)方給開的收據(jù),上面蓋的對(duì)方的章子,可以稅前扣除嗎?零星的購(gòu)買只有幾十塊錢的
甲公司(債務(wù)人公司)與我公司(代收代付公司)與乙公司(債權(quán)人公司),三方簽訂了協(xié)議:約定了甲公司付給我公司,再由我公司付給乙公司。我公司根據(jù)代收代付金額的2%收取甲公司的手續(xù)費(fèi)。我公司據(jù)此手續(xù)費(fèi)金額開給甲公司發(fā)票。同時(shí),乙公司也據(jù)我司所付的款項(xiàng),直接開票給甲公司。請(qǐng)問:這樣,有問題嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司(債務(wù)人公司)與我公司(代收代付公司)與乙公司(債權(quán)人公司),三方簽訂了協(xié)議:約定了甲公司付給我公司,再由我公司付給乙公司。我公司根據(jù)代收代付金額的2%收取甲公司的手續(xù)費(fèi)。我公司據(jù)此手續(xù)費(fèi)金額開給甲公司發(fā)票。同時(shí),乙公司也據(jù)我司所付的款項(xiàng),直接開票給甲公司。請(qǐng)問:這樣,有問題嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益科目
那就直接用利潤(rùn)分配未分配
直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
馬老師,稅務(wù)局意思讓我更正2020年到 2024年企業(yè)所得稅年度匯算清繳表和財(cái)務(wù)報(bào)表我怎么處理這筆賬
老師,稅務(wù)局意思讓我更正2020年到 2024年企業(yè)所得稅年度匯算清繳表和財(cái)務(wù)報(bào)表我怎么處理這筆賬
企業(yè)所得稅年度匯算表我更正了,直接把這張發(fā)票不含稅金額從2020年成本那一行減去,頂這張發(fā)票不作數(shù),可賬我怎么做
那就要反結(jié)賬回到對(duì)應(yīng)的年度操作了
怎么做這筆分錄?紅字沖?老師給我提示下具體分錄
你之前分錄咋做的 這個(gè)直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖