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樸老師,汽車行業(yè),我們給對方開了32萬的紅字發(fā)票,是供應(yīng)商給我們的讓利,這種賬務(wù)怎么調(diào)整,成本要調(diào)整嗎?車輛早就賣完了。

2025-09-01 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-01 11:51

:供應(yīng)商讓利的紅字發(fā)票,本質(zhì)是沖減采購成本,因車輛已賣完(成本已轉(zhuǎn)入 “主營業(yè)務(wù)成本”),需追溯沖減前期主營業(yè)務(wù)成本,而非直接調(diào)當(dāng)前庫存。 具體分錄: 沖減應(yīng)付賬款 / 銀行存款(若已付款則沖應(yīng)收): 借:應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商 32 萬(或 銀行存款 32 萬) 貸:以前年度損益調(diào)整(或 主營業(yè)務(wù)成本,若當(dāng)年銷售) 32 萬 若涉及增值稅(紅字發(fā)票含進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出): 借:應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商 (稅額部分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (稅額部分) 成本是否調(diào)整:要調(diào)整,但因車輛已售,成本已結(jié)轉(zhuǎn),需通過 “以前年度損益調(diào)整”(跨年度銷售)或直接沖減 “主營業(yè)務(wù)成本”(當(dāng)年銷售),而非調(diào)整庫存商品成本。 后續(xù)處理:若跨年度,“以前年度損益調(diào)整” 需結(jié)轉(zhuǎn)至 “利潤分配 - 未分配利潤”,并調(diào)整對應(yīng)年度的所得稅申報(若影響應(yīng)納稅所得額)。

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:供應(yīng)商讓利的紅字發(fā)票,本質(zhì)是沖減采購成本,因車輛已賣完(成本已轉(zhuǎn)入 “主營業(yè)務(wù)成本”),需追溯沖減前期主營業(yè)務(wù)成本,而非直接調(diào)當(dāng)前庫存。 具體分錄: 沖減應(yīng)付賬款 / 銀行存款(若已付款則沖應(yīng)收): 借:應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商 32 萬(或 銀行存款 32 萬) 貸:以前年度損益調(diào)整(或 主營業(yè)務(wù)成本,若當(dāng)年銷售) 32 萬 若涉及增值稅(紅字發(fā)票含進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出): 借:應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商 (稅額部分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (稅額部分) 成本是否調(diào)整:要調(diào)整,但因車輛已售,成本已結(jié)轉(zhuǎn),需通過 “以前年度損益調(diào)整”(跨年度銷售)或直接沖減 “主營業(yè)務(wù)成本”(當(dāng)年銷售),而非調(diào)整庫存商品成本。 后續(xù)處理:若跨年度,“以前年度損益調(diào)整” 需結(jié)轉(zhuǎn)至 “利潤分配 - 未分配利潤”,并調(diào)整對應(yīng)年度的所得稅申報(若影響應(yīng)納稅所得額)。
2025-09-01
那你收到保險的話,你是做代付代收處理。收到的時候分了其他預(yù)付款支付給保險公司,就沖其他預(yù)付款。
2021-10-03
借應(yīng)付賬款,貸工程施工 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借工程施工 貸利潤分配,未分配利潤直接做一這一個匯算清繳納稅調(diào)增。
2024-04-23
你好;? ?看對方要求 ; 你 問下 供應(yīng)商那邊是否要求開票;? 這個會開的話; 也是開紅字發(fā)票的??
2022-10-27
您好 請問前面收到藍(lán)字發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2020-12-02
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